你好,做營業(yè)外收入入賬
老師,我們給別人開票,但是這個稅費(fèi)是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個點(diǎn)的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險的
我們打給一家公司一筆錢,對方開給我們專票,但是這筆錢可能會退給我們。這個應(yīng)該怎么入賬呢?收到的專票要怎么處理呢?
老師,我們是公司和對方公司簽訂的合同,但是對方要求我們把錢打到他的個人賬戶,這個對我們公司來說有什么風(fēng)險嗎
對方給我們打的錢,打到對公賬戶的,這個錢老板已經(jīng)私下還給他了,那我們賬面上這個錢要怎么做稅務(wù)處理呢
老師,您好!我們老板有個朋友,他掛靠的我們老板的勞務(wù)公司,人家給另外一個公司干活,現(xiàn)在對方要給我們老板的勞務(wù)公司付人工費(fèi),我們給對方公司開票,我們勞務(wù)公司收到錢以后,只扣下稅費(fèi),剩余的錢都要打給我們老板的這個朋友,那這筆錢以什么名義給老板的朋友打款才合適呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
你好,可以做到往來款,其他應(yīng)收款處理
你好,可以做到往來款,其他應(yīng)付款處理
稅務(wù)風(fēng)險就是有可能認(rèn)定為收入,不能做往來款
這個會計分錄能具體這出來嗎
營業(yè)外收入是不需要交納增值稅只要交所得稅是吧
借銀行存款 貸營業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額 這個也沒有辦法確定交或不交增值稅,因?yàn)榈綍r你會跟稅務(wù)說明具體款項(xiàng),從稅法說這個屬于價外收入應(yīng)該繳納
是的,只要收了錢這個就是要交稅,最好的辦法就是直接打私人卡,這個真不好避稅耶
謝謝老師了
是的,您的理解完全正確