沒有發(fā)票這么做可以 非住房的嗎 增值稅5%
公司租房快一年了 房東一直不給開發(fā)票 之前一直借管理費用房租 貸預付賬款 這個要怎么辦呢 代開發(fā)票稅是多少
3月預付了半年的房租 做的分錄 預付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租 9月預付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應該附在哪個分錄后面
老師,18年的房租一直掛著預付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會計一直沒有把預付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用房租 貸:預付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用房租 請問這筆年度匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
老師,我們預付了1年的房租,票房東年底會開給我們,我之前付房租時,借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,每月攤銷時借:管理費用-房租 貸預付賬款-某公司,等到年底發(fā)票(普票)到時,放票附到哪個憑證后合適???
老師,你好,我們預付了1年的房租,票房東年底會開給我們,我之前付房租時,借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,每月攤銷時借:管理費用-房租 貸預付賬款-某公司,等到年底發(fā)票(普票)到時,把票附到哪個憑證后合適???
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標準化廠房預售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標里有可用金額,是嗎?那如果當時做細化時,會議費5000,現(xiàn)在要把會議費改成培訓費,但是指標額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領用;領用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設備2×20年應提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負有什么關(guān)系
外賬這樣做可以嗎 非住房 除了增值稅還有其他稅嗎
外帳可以做,就是不能抵扣所得稅 增值稅附加稅印花稅房產(chǎn)稅個稅。
已經(jīng)抵扣了所得稅怎么辦
沒有發(fā)票,你抵扣的所得稅嗎?匯算清繳的時候調(diào)整。
沒有發(fā)票已經(jīng)入賬管理費用
你好 你在匯算清繳調(diào)增。
去年的怎么辦
你可以去修改匯算清繳 也可以明年調(diào)整
可以先這樣掛的 回頭稅務查的時候再處理嗎
你好,可以的,這個你們自己做就可以。
好的 謝謝
不用客氣的 應該的