商業(yè)實質(zhì) 甲 借,無形資產(chǎn) 差額部分 銀行存款 49200 應交稅費 增值稅 380000*6%=22800 貸,固定資產(chǎn)清理 340000 資產(chǎn)處置損益 60000 應交稅費 增值稅 52000 乙 借,固定資產(chǎn) 差額部分 應交稅費 增值稅 52000 貸,無形資產(chǎn) 350000 資產(chǎn) 處置損益 30000 應交稅費 增值稅 22800 銀行存款 29200 沒有商業(yè)實質(zhì) 甲 借,無形資產(chǎn),差額部分 應交稅費 增值稅 22800 銀行存款 49200 貸,固定資產(chǎn)清理 340000 應交稅費 增值稅 52000 乙 借,固定資產(chǎn),差額部分 應交稅費 增值稅 52000 貸,無形資產(chǎn) 350000 應交稅費 增值稅 22800
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應付職工薪酬一社保費?
去年的報關單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
甲乙 有沒有商業(yè)實質(zhì)的 借貸的差額部分一樣的嘛,怎么計算
你計算一下,借和貸總金額,差額就是
好滴,我算下,這些科目是對的吧
是的,科目沒問題,你算一下金額帶進去就可以了