你好,預(yù)付一年廠房租金,暫無發(fā)票,銀行存款付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 計提租金分錄 借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款等科目
公司企業(yè)一般納稅人,預(yù)付一年廠房租金,暫無發(fā)票,銀行存款付款,分錄及計提怎么做?
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時候,剔除進(jìn)項稅額,我做借:管理費用 制造費用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項稅額怎么做,會計分錄怎么寫?
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做會計分錄呀?今年的借:管理費用200待攤費用200貸:銀行存款400發(fā)票金額與銀行存款一致
老師好,預(yù)付兩年房租,沒收到發(fā)票時 借:預(yù)付賬款—物業(yè)公司36萬 貸:銀行存款36萬 計提當(dāng)月房租 借:管理費用—房租15000 貸:預(yù)付賬款15000 那么收到發(fā)票時怎么做分錄
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個月計提房租費用分錄:借管理費用,貸預(yù)付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
殘保金計算公式,公司沒有殘疾人,然后超過30個人了
建筑公司和對下公司簽訂的代工費維修之前班組的遺留問題是什么合同類型,繳納的印花稅歸于那個稅目?
老師好,以前印花稅我記得應(yīng)稅憑證的數(shù)量寫0是報不過去的,現(xiàn)在寫0也能報過去了,那確實是本期沒有發(fā)生業(yè)務(wù),是寫0還是1合適呢?
廣告制作合同,繳納印花稅選擇的是什么稅目
殘疾人保證金是以計提的工資算的嗎
老師,我這步科目做了,資產(chǎn)負(fù)債表上面一直掛著其他應(yīng)收款-代扣社保費,然后該怎么做呢
老師您好!請教您,新員工入職當(dāng)月不滿一個月的,社保繳費基數(shù)如何確定?
老師 我們公司取得了律師服務(wù)費的發(fā)票。我摘要咋寫呀
費用報銷單算不算憑證的附件,計不計入張數(shù)
老師,我們公司員工簽到勞動合同是12000元,然后社保繳費基數(shù)是4300元,現(xiàn)在這個員工在工作中出了事故,我們要進(jìn)行工傷認(rèn)定申請報銷,工傷賠付的誤工費考慮的基數(shù)按12000元算還是4300元算
計提費用是租金總付款金額除以12嗎?
你好,是的,按月計提的租金金額是總的租金/12
員工房租借管理費用_職工福利費嗎
你好,如果是管理人員的房租支出,計提的時候借方是通過管理費用—福利費核算的
生產(chǎn)工人的房租支出,計提借方是通過制造費用_福利費算
你好,是的,是這樣的