你好 利息收入之前怎么做分錄的
利息收入月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
民辦非企業(yè)季度收到的銀行結(jié)息怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
利息收入怎么做分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)??
老師你好 調(diào)整增加以前月份的利息收入怎么做分錄 月末進(jìn)不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了
小規(guī)模納稅人公司本月只有利息收入,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
你好老師,老板拿過來的發(fā)票開的是水產(chǎn),但實際上是吃飯的錢,這個我能入賬嗎,入哪里去呢?
老師,員工社保公積金的繳納基數(shù)比工資高,這樣是可以的嗎
老師:面試的員工上了2天班,第3天走的時候工資發(fā)了,但是個稅申報的時候發(fā)現(xiàn)她的名字跟身份證不對,聯(lián)系不上,個稅工資只能少于實發(fā)工資,老師,這個怎么處理啊?
老師,北京市申報城鎮(zhèn)土地使用稅,上半年報一次,下半年報一次,為啥申報表計稅依據(jù),寫的是土地面積除2
A公司是B公司的股東,A給B貨幣投資10萬元,那么兩家公司入賬時都需要哪些資料憑證,除了銀行流水還要什么?
老師,我們公司轉(zhuǎn)錢給勞務(wù)公司代發(fā)工資時的分錄怎么寫???
您好!發(fā)2024年8月工資時,把貸:其他應(yīng)收款 錯錄成 其他應(yīng)付款,現(xiàn)在可以這樣調(diào)整嗎?備注:更正2024年9月XX號憑證錯錄的科目;借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款。 就只更正錯誤的科目,不沖紅全額憑證了,可以嗎?
老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結(jié)算款,如圖,其他應(yīng)付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應(yīng)收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
老師,公司原購買的車子入固定資產(chǎn),全部一次性計提折舊,現(xiàn)在處理過戶開票5000,請問這個入營業(yè)外收入嗎
老師好,計算應(yīng)收賬款占用資金,經(jīng)濟訂貨量占用資金,存貨占用資金時,有時又是乘以單價,有時又是乘以單位變動成本,是如何區(qū)分呀,有點暈。算占用資金時候,什么時候乘以單價,什么時候乘以變動成本呢
借 銀行存款,借,財務(wù)費用紅字
你好 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸財務(wù)費用 紅字 你們財務(wù)費用當(dāng)月沒有發(fā)生借方正數(shù)嗎 ?
老師,本年利潤借方也是紅字?
財務(wù)費用當(dāng)月沒有發(fā)生借方正數(shù)
你好 沒有借方正數(shù) 。那么你本年利潤也是負(fù)數(shù)的
如果手續(xù)費用比利息收入打,結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用時候本年利潤就是正數(shù)是嗎
你好 是的。 那就是正常轉(zhuǎn)即可。
老師,當(dāng)月發(fā)生財務(wù)利息費用,做分錄時,用借方紅字合適,還是用貸方正數(shù)合適
你好 財務(wù)利息收入 這個是借方負(fù)數(shù)做 。