借,銀行存款 888 貸,工程結(jié)算 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 88 你這里收款直接計(jì)工程結(jié)算處理就可以了。
老師這些題怎么做呢,尤其是第二道題卡住我了,那個(gè)冷卻塔之類的金額要價(jià)稅分離嗎
老師,有兩個(gè)問題不太理解,第一,我們從山東運(yùn)貨回來,由于不夠噸位(重量不夠)廠家給我們補(bǔ)貼了1200元的運(yùn)費(fèi),例如總貨款是1萬元,我們只需要支付8800元的貨款就可以了,這個(gè)憑證怎么做呢?然后第二個(gè)問題是:廠家運(yùn)輸回來的產(chǎn)品沒有按照我們的要求生產(chǎn),變成二類品了,所以供應(yīng)商答應(yīng)部分損失在貨款里面抵扣,例如貨款30000元,我們只需要支付26000就可以了,那些這個(gè)憑證又怎么做呢,麻煩老師解答一下兩個(gè)疑問
老師,我這道題自己做也是選30,但我看分錄把自己看蒙了,100-80是其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本,那3和4的分錄影響收益的金額是不是-40啊,加10是其他綜合收益嗎,那他在借方不是-10嗎?怎么?10呢,(3)和(4)不用看公允價(jià)值變動(dòng)損益和其他業(yè)務(wù)成本了嗎?
老師,我這道題自己做也是選30,但我看分錄把自己看蒙了,100-80是其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本,那3和4的分錄影響收益的金額是不是-40啊,加10是其他綜合收益嗎,那他在借方不是-10嗎?怎么?10呢,(3)和(4)不用看公允價(jià)值變動(dòng)損益和其他業(yè)務(wù)成本了嗎?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃?xì)鉅t款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請(qǐng)問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費(fèi)用需要做成固定資產(chǎn),請(qǐng)問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
老師,你好!我有想材料發(fā)票一直掛著,現(xiàn)在對(duì)方說這張發(fā)票不要紅沖了,那我得怎么操作把之前的做平呢
老師,個(gè)體戶除了年報(bào)還有稅報(bào)嗎,稅報(bào)是什么
老師,請(qǐng)問一下2024.12月的工資,計(jì)提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個(gè)工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛?
老師好,惠州戶口如何購買深圳靈活就業(yè)的社保?
老師,小規(guī)模納稅人,開個(gè)一張30萬的專票,完了月末的時(shí)候 需要做一筆什么樣的分錄
通過國外代理機(jī)構(gòu)(律所)申請(qǐng)專利,國內(nèi)支付非貿(mào)付匯,屬于源泉扣繳還是指定扣繳
老師,請(qǐng)問我這個(gè)利潤表跟別人這個(gè)利潤表不一樣 我要填寫別人的這個(gè)模版 我的是本年累計(jì)金額 別人的是上期金額 怎么搞啊
金額不用價(jià)稅分離嗎
你總的收到888,價(jià)稅分離800計(jì)工程結(jié)算的
老師不是銀行存款減少嗎
不好意思,看成是你收了 借,應(yīng)付賬款 888 貸,銀行存款 888 你這是付款,價(jià)稅分離是在工程施工合同成本里面去分離,你這里是 借,工程施工 合同成本 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 88 貸,應(yīng)付賬款 888
老師,這個(gè)是網(wǎng)上查到的,它的做法是這樣的
答案已經(jīng)過時(shí)了,現(xiàn)在都是直接抵扣進(jìn)項(xiàng)了,不存在 兩年抵扣,不存在待抵扣的問題了
那老師會(huì)計(jì)分錄是怎樣的,你上面的會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)不明白
借,在建工程 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 88 貸,應(yīng)付賬款728 預(yù)付賬款,160 如果之前有預(yù)付的款項(xiàng),我沒看你前面題材,直接用應(yīng)付處理了,, 之前的 你如果是建固定資產(chǎn),你直接用在建工程科目核算就可以了,其他不變的
老師不是銀行存款支付的嗎
你這辦理工程結(jié)算,沒有實(shí)際支付就用應(yīng)付賬款 如果已經(jīng)支付,說明銀行存款支付就貸,銀行存款。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。