同學(xué)您好,專票的,增值稅需要交的,附加稅減免
老師,請問小規(guī)模納稅人季度的增值稅專用發(fā)票的金額沒有超過30萬,附加稅可以免的嗎
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
你好,請問小規(guī)模納稅人,增值稅季度沒有超過30萬的不用交稅,包括專票嗎?
請問,小規(guī)模納稅人,目前是每季度開票不超過45萬,免交普票的增值稅,那么附加稅是不超過30萬免交嗎?超過30萬就要交嗎?
請問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅作計稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
成立的商會協(xié)會,怎么做賬?跟平時的公司有什么不同?
老師,我們不是銀行和金融機構(gòu) 只是公司與公司之間的臨時借款,對方給我們轉(zhuǎn)了一筆2萬的利息 這種需要計提增值稅嗎?
電子稅務(wù)局怎么申請退以前屬期繳錯的印花稅
老師 您好 酒店9月份付60萬9月 10月 11月房租,只支付了48萬 還差12萬10月份支付 會計分錄怎么寫 分攤怎么寫
24年做了12萬的未開票收入 并且已經(jīng)交了增值稅 現(xiàn)在把這個18228和16000算成未開票收入 還可以沖銷85772的收入,這家是一般納稅人,會計告訴我這句話,這句話是什么意思
老師,教培機構(gòu)新項目發(fā)生了招生成本,歸集在工程施工科目,最后沒有招到學(xué)生,只能轉(zhuǎn)為費用嗎?
怎么確認開給對方的專票對方是否已經(jīng)勾選抵扣?因為需要作廢沖紅
老師,請問做電商的有個國際站,客戶線上支付貨款,那需要報關(guān)出口是不是跟正常貨物報關(guān)出口是一樣的呢
@郭老師,請郭老師回答下問題?,F(xiàn)金比賬面少1000,查不到少的原因該怎么做賬?
老師,想問下醫(yī)療行業(yè):供應(yīng)商那購買試劑1000元,不含運費,運費我們支付100元,那我貨物收到了,我是直接按照1100元入賬?還是按照1000元入賬,然后運費單獨做成本。因為此試劑是需要冷鏈儲存的
不是全免嗎
我是在稅務(wù)局代開的,已經(jīng)預(yù)交了
那您交的時候是全交的還是減半的
減半交的,不知道可以退稅不?
者您具體問下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局