你好,這個老師沒辦法百分之百確定他的意思。 老師的理解是,這個18228和16000現在做不開票收入。同時沖減之前24年已經做了收入的85772的收入。也就是做這個金額的負數收入。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現在公司已經運行了11個月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個月內銷售收入是790萬,這樣就會轉成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師你好,我們家是一般納稅人,這個月做了14萬元未票收入,報增值稅時未開具發(fā)票收入那邊填14萬元,這14萬元交增值稅,如果明年這14萬元發(fā)票開出來了,那我們家未開具發(fā)票收入那邊可以填—14萬元嘛,就是把12月份的未開具發(fā)票14萬元沖掉
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務。已經升級為一般納稅人了?,F在老板說可不可以調回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因為我家現在開票已經達不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務收入,比如學校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現,就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數,現在7.8月份的賬已經結了,現在如何把這個科目的余額轉到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務處理
委托報關協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務中是不是避免用以前年度損益調整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產稅嗎
簽訂勞務合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務報酬所得申報
股東繳納實收資本怎么備注,老師
就是她現在被稅務發(fā)現,然后補申報24年未開票收入12萬
你好,補稅按稅務局要求就可以了。 老師不知道前因后果,確實沒辦法百分百確定意思。只能猜測。
哦哦,好的
你好,歡迎下次再來探討。