你好 同學(xué)可以截圖老師看下嗎?
增值稅納稅申報表附近列資料(小規(guī)模納稅人)第二欄“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”要填寫數(shù)據(jù)嗎?現(xiàn)在是1個點的增值稅,需要填上去嗎
小規(guī)模納稅人,增值報表第20欄,應(yīng)該填3個點 還是1個點
小規(guī)模納稅人2020年第二季度不超過30萬,增值稅納稅申報表20行應(yīng)該是填銷售額?1%還是3%填列?
小規(guī)模納稅人填增值稅申報表,超過45萬湖北這邊應(yīng)該一個點,表上怎么還是3個點,是填哪一欄里面
小規(guī)模季度沒超過30完,增值稅減免申報明細表上填的稅額是應(yīng)該填3個點的稅額,還是填1個點的稅
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
只能拍圖
老師看看
你好 免稅額是填3個點的。
現(xiàn)在開的都是1個點 如果20欄填3個點,賬和表就不符
你好 這個是沒問題的。具體同學(xué)可以咨詢下當(dāng)?shù)囟惥帧?
老師,你應(yīng)該怎么做分錄,是做3個點數(shù)額,還是按開票系統(tǒng),1個點帶出的數(shù)額做賬
你好 做賬是按開出來的發(fā)票來做。
那賬表不就不符了嗎
你好 這個不能說是不符的。
還開了專票,也是1個點,其中2個點的優(yōu)惠,老師應(yīng)該怎么做分錄
你好 直接按發(fā)票做分錄就可以了。