你好,可以根據(jù)發(fā)票做入庫(kù)。
老師您好,公司月末購(gòu)入一批機(jī)械直接售出,售貨發(fā)票已開(kāi),直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒(méi)有取得,在次月開(kāi)具,數(shù)量,金額知道,請(qǐng)問(wèn)本月末可以直接做庫(kù)存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時(shí)間和做賬時(shí)間不在同一個(gè)月可以嗎?發(fā)票跨越,)
采購(gòu)入庫(kù)金額是含稅價(jià) 但是當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,次月會(huì)收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以不用做暫估直接入庫(kù),等后期發(fā)票收到后再附在憑證后面嗎
我去查了之前會(huì)計(jì)做的賬,2020年12月有庫(kù)存商品暫估入賬一批,后來(lái)1月又沖減了,后來(lái)收到的發(fā)票日期是12月30日的,沒(méi)有入賬,直接附在了12月暫估的那個(gè)憑證后面,我現(xiàn)在是要把12月30日的發(fā)票做到哪個(gè)月份去?
老師,3收到商品,入庫(kù)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,但是金額是明確的,4月開(kāi)回發(fā)票,發(fā)票可以直接付到3月后面嗎?還是3月要先暫估,4月沖銷(xiāo)暫估再重新入庫(kù)啊
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說(shuō)如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒(méi)有必要說(shuō)等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
還有一個(gè)前提,發(fā)票沒(méi)到的時(shí)候,你沒(méi)有銷(xiāo)售。
是可以先按照發(fā)票入庫(kù) 等發(fā)票收到后再附在后面嗎
比如是8月份的賬 10月份收到發(fā)票 可以把發(fā)票直接附在8月份的憑證后面嗎
不可以 發(fā)票得放到十月份的