同學你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結(jié)轉(zhuǎn)。 等發(fā)票來了之后紅沖暫估的根據(jù)發(fā)票再入庫就行了,這樣就正好
老師您好,公司月末購入一批機械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進貨發(fā)票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎?發(fā)票跨越,)
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財務系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再沖銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會計學堂老師給的回復,要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師,公司收到的專用發(fā)票購貨的,票收到了貨收到了,但發(fā)票在本月還不需要認證,這種情況是直接在賬上計入庫存把進賬稅額計入待認證稅額嗎?還是可以根據(jù)自己情況可以先不做賬面處理,等到認證時候再一起做入庫和進項稅額好呢?
老師,請問我們是銷售方上個月開票了但是這個月銀行有退一部分款,可以不沖紅上個月的發(fā)票在這個月給這個公司開票的時候在原本要開的產(chǎn)品金額和數(shù)量上直接減掉退款的金額和數(shù)量嗎?賬務上應該怎么做如果可以直接這個月開票減掉退款金額開票需要沖紅之前結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎?需要沖紅退款部分結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎?
老師您好:我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā),我看之前會計做的賬有一些問題,比如當月確認收入,但是次月才收到進項發(fā)票他當月確認了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務成本,老師我需要調(diào)整嗎?
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進貨了發(fā)票開進來3434個商品,這個怎么辦呀,進貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領(lǐng)導說實際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團公司,因為欠我們的貨款,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
老師我們是賣書的。回款率和退貨率怎么計算,在應收帳款臺帳里
老師請問我暫估的金額,數(shù)額和發(fā)票一致還有沖紅嗎?直接把發(fā)票付在憑證后面可以嗎?
同學你好 可以不紅沖,直接附在后面