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老師您好,公司月末購入一批機械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進貨發(fā)票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎?發(fā)票跨越,)

2020-09-08 07:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 07:29

同學(xué)你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結(jié)轉(zhuǎn)。 等發(fā)票來了之后紅沖暫估的根據(jù)發(fā)票再入庫就行了,這樣就正好

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快賬用戶9459 追問 2020-09-08 07:50

老師請問我暫估的金額,數(shù)額和發(fā)票一致還有沖紅嗎?直接把發(fā)票付在憑證后面可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 07:51

同學(xué)你好 可以不紅沖,直接附在后面

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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