你好,是的,您的理解完全正確
一般納稅人,進(jìn)貨發(fā)票50萬(wàn),銷售發(fā)票60萬(wàn),增值稅是按60-50=10萬(wàn)*13%=1萬(wàn),就是增值稅交1萬(wàn),然后附加稅再按1萬(wàn)*7%,3%,2%,的交,對(duì)嗎?
老師,比如我這個(gè)月銷售稅額5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),然后20年的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1萬(wàn),那我這個(gè)月交增值稅,是2萬(wàn),還是3萬(wàn)?
小規(guī)模企業(yè),稅率3%,疫情期間1%,季度不超過45萬(wàn)就不用交增值稅。如果本季度開了50萬(wàn),那就是按50萬(wàn)交增值稅是4950.5元,那附加稅是怎么算的呢,一般納人我知道,聽說小規(guī)模的是減半,是的嗎?
老師,一般納稅人,1月份開了50萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬(wàn)元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
1月10號(hào)之前開具了50萬(wàn)3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報(bào)一季度增值稅,是按照50萬(wàn)/1.01??0.01申報(bào)增值稅,還是按照50萬(wàn)/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)??0.01申報(bào)增值稅呢?
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
那企業(yè)所得稅和增值稅有什么關(guān)聯(lián)嗎?
你好,企業(yè)所得稅跟增值稅沒有關(guān)系,是所得稅跟利潤(rùn)有關(guān)系