同學(xué)你好 附加稅也是減半
小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票量不超過(guò)30萬(wàn)就是免增值稅,那如果一個(gè)季度開(kāi)了33萬(wàn)元的發(fā)票,那么這個(gè)季節(jié)是要交多開(kāi)的3萬(wàn)元的稅金,還是要交33萬(wàn)元的稅金?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,目前是每季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn),免交普票的增值稅,那么附加稅是不超過(guò)30萬(wàn)免交嗎?超過(guò)30萬(wàn)就要交嗎?
小規(guī)模納稅人,季度45萬(wàn)內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開(kāi)了發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn),借應(yīng)收款,借應(yīng)交稅金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫的嗎?那么應(yīng)交稅金那個(gè)科目就一起那么掛著嗎?那個(gè)稅是不用交的
小規(guī)模企業(yè),稅率3%,疫情期間1%,季度不超過(guò)45萬(wàn)就不用交增值稅。如果本季度開(kāi)了50萬(wàn),那就是按50萬(wàn)交增值稅是4950.5元,那附加稅是怎么算的呢,一般納人我知道,聽(tīng)說(shuō)小規(guī)模的是減半,是的嗎?
您好,想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人每季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)不用繳納增值稅,開(kāi)具的3%稅率的票也都是免稅票,那如果超過(guò)了45萬(wàn)需要交稅么,超過(guò)了時(shí)候還按免稅計(jì)算么
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個(gè)怎么做賬
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000
開(kāi)餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒(méi)辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒(méi)問(wèn)題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒(méi)有境外個(gè)人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算
月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是這樣分錄