你好,把分錄改成借管理費用80貸現(xiàn)金80,再指定現(xiàn)金流,借管理費用20貸其他應付款20不指定
1. 有沒有適用于企業(yè)實操應用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金進行細分--是不是可以在這個現(xiàn)金流目錄下增加購買資產所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動有關的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動有關的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動的現(xiàn)金流出-是否可以增設在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉回集團賬上,這個資金流入應入哪里? 5.其他應收款,其他應付款這些科目是否要設現(xiàn)金流核算? 6.有個在建項目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應付賬款 100萬; 再 借:應付賬款 30萬 我整理了下,幾個問題,麻煩老師了 員工的交通費、外出餐費報銷,這些算職工支出嗎?
固定資產車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應付款其它科目 產生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 2000 借:其他應付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
用友U8的現(xiàn)金流量設置 借:管理費用 100 貸:銀行存款 80 其他應付款 20 在錄入憑證的時候,三條分錄都關聯(lián)了現(xiàn)金流,但是其他應付的20與現(xiàn)金流無關。這種情況下該怎么做呢?是把管理費用的金額改成80,還是管理費用和其他應付沖,這樣不會影響實際的現(xiàn)金流嗎?
老師好,我財務軟件做會計憑證,編制憑證同時設置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應付款700 但是這樣的復合分錄不能設置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應付款的一張。那兩個憑證能用一張發(fā)票嗎?復印一張做原始憑證有效嗎?
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?