你好,這樣當(dāng)補(bǔ)助支付計入工資
老師你好,請問公司老大就拿了一些外出加油的發(fā)票 和餐飲發(fā)票這些 也沒有報銷單,也沒有對應(yīng)的回單 ,我需要補(bǔ)哪些東西入費(fèi)用呢,不要這樣可以直接用這個發(fā)票入賬嗎
老師您好, 沒有加油票,也沒有過路費(fèi),也沒有住宿費(fèi),可不可以做差旅費(fèi)報銷?直接每天補(bǔ)助150或者200元的,這樣標(biāo)準(zhǔn)可不可以直接入賬做費(fèi)用? 求解!謝謝
甘老師,公司規(guī)定差旅費(fèi)補(bǔ)助住宿、餐費(fèi)還有下井費(fèi)是每天200元,有的單位包住,多數(shù)沒有住宿費(fèi)發(fā)票,差旅費(fèi)報銷單上只有來回的車票和過路費(fèi),這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎?學(xué)堂有的老師說差旅費(fèi)補(bǔ)助不能超過當(dāng)?shù)毓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)(江蘇徐州)網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費(fèi)就不給差旅費(fèi)補(bǔ)助,還有下井費(fèi)是應(yīng)該記入福利費(fèi)嗎?請老師指點(diǎn),謝謝!
老板給了一堆打的發(fā)票,過路費(fèi)發(fā)票,也沒有寫報銷單,我要補(bǔ)做報銷單嗎?還是可以直接拿票入賬了?實(shí)在太多了,金額也不大,好難啊
老師你好! 1.出差的人員我們按照一天50元計算,報銷款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票,個人的一天50是沒有發(fā)票的,還有一個月200元電話費(fèi),也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報銷嗎?按照報銷款公賬發(fā)放可以嗎? 3.我又該如何做賬呢?直接做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎?
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
直接計入工資的話,那他的收入就很高了,那是不是要交個人所得稅呢?能不能不繳或者少交個人所得稅的基礎(chǔ)上給員工補(bǔ)助這部分工資,或者說費(fèi)用。
你這樣的情況下也要支付個稅,因為你提供不了出差的票據(jù)
謝謝老師!明白了
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!