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老師,我4月有張憑證做錯了,有一張作廢的發(fā)票做做在賬里了,但是稅沒報錯現(xiàn)在怎么處理

2020-10-10 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 20:30

你好, 把做錯的那筆分錄紅沖,

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快賬用戶2277 追問 2020-10-10 20:40

在本月紅沖注銷在訂正該筆正確的分錄是嗎

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快賬用戶2277 追問 2020-10-10 20:40

那之前的報表也錯了到稅沒錯有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 20:41

你好, 之前報表可以不用管,您就訂正錯誤的那筆憑證,

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你好, 把做錯的那筆分錄紅沖,
2020-10-10
你好,可以直接把損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-04-12
你好,現(xiàn)在可以開負數(shù)發(fā)票,把原來的分錄也要補上。
2022-08-17
補充錄12月的憑證就是了哈。
2022-02-25
如果發(fā)現(xiàn)2月份的憑證中普票的稅額錯誤地記為了待認證銷項稅,可以通過以下步驟進行處理: 1.制作一張沖銷憑證,將錯誤的憑證進行沖銷。沖銷憑證中應(yīng)該反映原先錯誤的會計科目和金額,同時金額應(yīng)為紅字。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)紅字借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證銷項稅額)紅字貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字 2.重新制作一張正確的憑證,將正確的會計科目和金額記入其中。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證銷項稅額)
2023-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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