可以抵扣,這個(gè)是可以抵扣
接受非股東捐贈(zèng)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額30萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬(wàn)元。這是大題中的其中一個(gè)小問(wèn),我想問(wèn)一下這里的進(jìn)項(xiàng)稅不是會(huì)影響附加稅金嗎?
老師,企業(yè)接受原材料捐贈(zèng)金額50萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅6.5萬(wàn),,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師1.這式子里邊的+8.5是什么?是接受捐贈(zèng)6.5嗎?如果是的話(huà),應(yīng)該是減呀,為什么要加上呢?2.企業(yè)接受捐贈(zèng)附帶發(fā)票的,企業(yè)可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,接受非股東單位捐贈(zèng)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額 5萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額 0.65萬(wàn)。這筆業(yè)務(wù)貸方可以做資本公積嗎,或者正確的應(yīng)該如何做分錄,完整的分錄是什么
企業(yè)采購(gòu)原材料的時(shí)候 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 我想知道 為什么銀行存款的金額是原材料的金額加進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不是可以抵扣的嗎 那不應(yīng)該是原材料的金額減進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
公司剛開(kāi)業(yè)不久,還沒(méi)辦對(duì)公賬戶(hù)的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開(kāi)支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來(lái)合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計(jì)提半年度壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,要同步計(jì)提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問(wèn)一下,出口報(bào)關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報(bào)增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報(bào)嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動(dòng)審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個(gè)款項(xiàng)后,給他們開(kāi)發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目開(kāi)什么?
老師你好,供貨商給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開(kāi)的,然后我們要給顧客開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開(kāi),前會(huì)計(jì)說(shuō)我們給顧客開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
那,確認(rèn)捐贈(zèng)收入,是56.5萬(wàn)?
借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入,你說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入嗎,是