8.5是捐贈給貧困山區(qū)的資產(chǎn)視同銷售
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項,但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師1.這式子里邊的+8.5是什么?是接受捐贈6.5嗎?如果是的話,應(yīng)該是減呀,為什么要加上呢?2.企業(yè)接受捐贈附帶發(fā)票的,企業(yè)可以做進(jìn)項稅額抵扣嗎?
老師,接受非股東單位捐贈原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 5萬元,進(jìn)項稅額 0.65萬。這筆業(yè)務(wù)貸方可以做資本公積嗎,或者正確的應(yīng)該如何做分錄,完整的分錄是什么
【舉一反三】某公司2017年10月份接受捐贈的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明該設(shè)備價值10萬元;發(fā)生運費1萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,均未做賬務(wù)處理。(假設(shè):直線法,預(yù)計年限10年) 調(diào)增會計利潤=(10+1.7)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) 調(diào)增應(yīng)納稅所得額=同上 增值稅進(jìn)項稅額=1.7+1×11%=1.81(萬元) 請問老師,調(diào)增會計利潤為什么不是=(10+1.7+1)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) ,為什么不加運費1.09萬元 要減10+1
老師,我接手公司是生產(chǎn)出口外加一些內(nèi)銷企業(yè),現(xiàn)在有兩個問題,1、就是稅局管理員說我公司的免抵稅額太低了,這個我該如何解釋,2、由于有一部分的報關(guān)單跟提單對不上,所以導(dǎo)致我要做免稅轉(zhuǎn)出,然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?這個是為什么呢
20年七月份畢業(yè)的??粕?5年可以報考中級嗎
您好老師 私戶錢 通過什么途經(jīng)可以轉(zhuǎn)到公戶用。注資,借款 還有其他方法嗎?
上月的工資已經(jīng)計提,但是沒有發(fā)放,是讓應(yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?
老師,公司收回以前年度貨款五萬,經(jīng)查以前年度未確認(rèn)收入和成本,這樣怎么入賬?
老師,給別人開485500元的不含稅專票,稅點是13,那么需要收對方多少點?
請問 建筑小微企業(yè)成立工會好嗎? 我們目前是沒有繳工會經(jīng)費 是否需要成立工會呢
我們是受托方收到委托方研發(fā)金費知識產(chǎn)一個委托方持有,另一個共同持有,樣品委托方買走,這樣會計怎么做賬,人工,材料費,
老師,工商年報的社保信息具體從哪里取數(shù)呢?
有家企業(yè),借了老板20萬元,掛的是其他應(yīng)收款—老板,然后給職工申報了23萬元的工資,這個掛的是其他應(yīng)付款工資,象這種情況帳務(wù)該如何處理?
老師,當(dāng)月的獎金可以和下個月的獎金一起納入下個工資一起申報嗎?
可以的,接受捐贈的發(fā)票是可以抵扣的
老師,麻煩說詳細(xì)點,這里從哪能看出來是視同銷售呢?這里只說是接受捐贈了,沒有說是把接受捐贈的資產(chǎn)處理了
這個是捐贈哦,通過常規(guī)渠道捐贈
150/(1+6%)×6%=8.49萬?是這么算嗎?
對的,稅率沒有問題就是正確的