你好,補繳的關(guān)稅計入進口貨物的成本核算的
老師你好,我司之前有款商品進口時不需要繳納關(guān)稅,現(xiàn)被海關(guān)查到,需要我們補繳這三年內(nèi)的關(guān)稅,補繳關(guān)稅的賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關(guān)稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
你好老師,我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納,這個月不是年底了嗎,要關(guān)賬,10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計提賬務(wù)處理呢?
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關(guān)進口稅費,海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關(guān)進口稅費,海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
之前已經(jīng)入庫了,也已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在就只是補關(guān)稅怎么做賬呢
那現(xiàn)在直接計入成本,因為貨物是入成本的最后都
不太清楚老師你的意思呢,我的完稅價格變了,而且也需要補繳增值稅
你說你這次需要補交關(guān)稅和增值稅?
是的,關(guān)稅和增值稅都需要補繳
因為是補繳納,關(guān)稅計入成本,增值稅計入應(yīng)交稅費待認證進項稅額
我是去修改之前的科目嗎?把庫存商品的總價提高呢?還是另外做一個科目呢?我之前做的時候是—借:庫存商品,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交關(guān)稅,貸:其他應(yīng)付款(代繳海關(guān)關(guān)稅及增值稅),應(yīng)付賬款
把以前庫存商品價值增加就可以
就是修改之前的分錄嗎?那之前的增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我要抵扣的分錄要怎么做呢
現(xiàn)在抵扣新繳納的就可以