你好 進項稅轉(zhuǎn)出 月末做結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去。 附加稅根據(jù)應(yīng)交增值稅 計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 -應(yīng)交城建稅等
老師好,進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的增值稅和附加稅什么做分錄
你好 老師 虛開發(fā)票的增稅做進項稅額轉(zhuǎn)出 那么對應(yīng)的附加稅 怎么做賬
你好,請問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄? 轉(zhuǎn)出后得補增值稅和附加稅
老師,請問材料發(fā)票被要求做進項轉(zhuǎn)出,并補交增值稅和附加稅,分錄要怎么做?
實地核查被查出口單證某個幾報關(guān)單不合規(guī),要求對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄要怎么做 進項轉(zhuǎn)出之后,內(nèi)銷的增值稅和轉(zhuǎn)出的增值稅,還有稅金及附加應(yīng)該如何處理
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應(yīng)交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當于重復了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
關(guān)于附加稅 做賬沒明白,這么做的意思
你好 哪里不明白 ? 附加稅 上面是做的計提分錄 :借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 -應(yīng)交城建稅等
意思是稅局要求我們做進項轉(zhuǎn)出,我只需要轉(zhuǎn)出增值稅就好,附加稅是不用理會的是嗎
你好 你轉(zhuǎn)出了之后 你增值稅就增加了 。 你附加稅就要多計提的 。 附加稅要補計提的
那增值稅轉(zhuǎn)出來后,實際上這個增值稅是不能用的才轉(zhuǎn)出來,那我還要做什么處理呢
你好 你轉(zhuǎn)出了說明是不可以抵扣。 你之前抵扣的增值稅也得補繳納的哦
是的,那這部分增值稅能沖抵成本嗎
你好 會增加你的成本的哦。 會沖你們的利潤的 到時
那能直接做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅金-增-進轉(zhuǎn)出嗎
你好 你這個發(fā)票本來是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ?
建筑用料,進來的時候做了借主營業(yè)務(wù)收入借應(yīng)交稅金-進貸銀行存款
主營業(yè)務(wù)成本打錯字
你好 你們進來是直接做的主營業(yè)務(wù)成本 那么現(xiàn)在就直接做 : 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅金-增-進轉(zhuǎn)出 是的