不開(kāi)票和開(kāi)票一樣做納稅申報(bào),所以賬務(wù)處理一樣。

銷(xiāo)售商品給個(gè)人,不需開(kāi)增值稅票的,貨款是付到法人名下的個(gè)人帳戶(hù),請(qǐng)問(wèn):1、不開(kāi)票銷(xiāo)售部分稅務(wù)和帳務(wù)怎么處理?2、開(kāi)普通發(fā)票部分怎么處理?
有一筆貨款,客戶(hù)從法人的私人賬戶(hù)付給了我公司法人的私人賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?都是一般納稅人,要開(kāi)票給客戶(hù)嗎?是開(kāi)專(zhuān)票還是普票?銷(xiāo)售方跟購(gòu)買(mǎi)方是填公司的名稱(chēng)還是法人的名字?具體要怎么處理才會(huì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更小。
老師,我們公司通過(guò)平臺(tái)賣(mài)給個(gè)人的商品,個(gè)人不開(kāi)發(fā)票,但是錢(qián)到對(duì)公賬戶(hù),我們賬務(wù)上怎么處理呢?可以把這部分發(fā)票以其他名義開(kāi)出來(lái)嗎?
老師,之前銷(xiāo)售給客戶(hù)的款未收到也未開(kāi)票,然后找法院起訴了這個(gè)客戶(hù),現(xiàn)在法院把這個(gè)銷(xiāo)售款轉(zhuǎn)給公司部分,這個(gè)需要怎么做賬務(wù)處理,需要做不開(kāi)票收入嗎?
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人買(mǎi)了一部手機(jī)送給客戶(hù)個(gè)人,大概8000元,開(kāi)的是普票這個(gè)賬務(wù)怎么處理是不是借銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款啊 然后其他部分正常處理
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


銷(xiāo)售給個(gè)人,法人帳戶(hù)收款,不開(kāi)票,這樣操作是合法嗎?
正常是對(duì)公賬戶(hù)收款,法人收款,也要上賬納稅就可以。