你好,如果是代開(kāi)當(dāng)時(shí)就要繳納稅金的
我小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)3%的專票,稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)就要交稅,那是按3%交還是1%交?
小規(guī)模納稅人是不是開(kāi)專用發(fā)票就要交稅,就算一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)都要交稅
老師好,小規(guī)模納稅人代開(kāi)的收入發(fā)票是專票,要按1%交稅,這個(gè)稅款是每個(gè)季度交一次還是當(dāng)場(chǎng)開(kāi)了專票就要交啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度交稅的,我這個(gè)季度專票開(kāi)了11萬(wàn)多,普票開(kāi)了7萬(wàn)多,專票是稅局代開(kāi)時(shí)就交了稅款,所以我剩下的普票就不用交稅了是吧
找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,專票,要當(dāng)場(chǎng)交稅吧,那這個(gè)每個(gè)季度還需要申報(bào)納稅嗎?代開(kāi)的就是未比對(duì)的嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
不會(huì)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的增值稅里面出現(xiàn)嗎
你好,不會(huì)再系統(tǒng)里出現(xiàn)的
在系統(tǒng)申請(qǐng)代開(kāi)專票審批通過(guò)后,去稅務(wù)局時(shí),要帶哪些資料過(guò)去呢
老師,還在嗎
你帶著稅控盤(pán)和身份證就可以了
好的,謝謝
老師還有個(gè)問(wèn)題,開(kāi)的專票當(dāng)場(chǎng)就交增值稅,那這個(gè)收入發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?系統(tǒng)會(huì)怎么顯示,辛苦老師了
你好,你是說(shuō)當(dāng)時(shí)是否繳納所得稅嗎?
我不知道什么時(shí)候繳,這個(gè)收入會(huì)同步到企業(yè)所得稅系統(tǒng)里面嗎,是什么時(shí)候繳納
對(duì),這個(gè)就跟你自己開(kāi)具普票是一樣的確認(rèn)收入
也就是比如這個(gè)季度開(kāi)的專票,然后這個(gè)季度結(jié)束后的15天內(nèi)繳企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
是的,您的理解完全正確