收到紅字發(fā)票做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到藍(lán)字做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
你好,請(qǐng)問(wèn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開(kāi)了紅字信息申請(qǐng)表,可是對(duì)方在9月份才開(kāi)出紅字專用發(fā)票,我是在8月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是9月?
8月開(kāi)的紅字信息表,對(duì)方8月開(kāi)出了紅字信息發(fā)票,紅字發(fā)票已經(jīng)沖減成本。9月開(kāi)出來(lái)差額發(fā)票,如何賬務(wù)處理。
8月開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票信息表,但是供應(yīng)商是9月份才將這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)。 那么這個(gè)紅字信息表是做在8月還是9月呢?
有一筆保險(xiǎn)費(fèi)用,8月已進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,現(xiàn)在退保費(fèi),應(yīng)做做什賬務(wù)處理,我已開(kāi)出紅字信息表給銷售方,對(duì)方開(kāi)出紅字發(fā)票,并開(kāi)出差額發(fā)票。
老師,8月我司開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開(kāi)了紅字發(fā)票給對(duì)方了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫(xiě)一下具體分錄嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
9月開(kāi)出來(lái)差額發(fā)票, 是紅字發(fā)票?
藍(lán)字發(fā)票
這是8月紅字發(fā)票三張。
這是9月3張藍(lán)字發(fā)票。對(duì)公賬戶收到退回保費(fèi)7730.18元
這應(yīng)該怎么計(jì)算啊
收到紅字發(fā)票做借庫(kù)存商品-9059.27 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)-9059.27-717.56,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 ,收到藍(lán)字做借庫(kù)存商品 1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸應(yīng)付賬款106.94%2B1782.41
相加就可以,不知道你之前做啥,我假設(shè)是貨物,
保費(fèi)是之前已經(jīng)支付了,然后才開(kāi)的專票。專票抵扣后又退保了。
這個(gè)是運(yùn)輸車輛綜合商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)
8月份退回保費(fèi)7730.18
你之前做啥的這個(gè),借管理費(fèi)用嗎,這個(gè)為準(zhǔn),不好意思,剛一個(gè)數(shù)字輸入錯(cuò)誤了,就是幾張藍(lán)字發(fā)票相加,幾張紅字發(fā)票相加,紅字相加做這個(gè)借管理費(fèi)用--11959.27 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 -12676.83 3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 收到藍(lán)字做借管理費(fèi)用 1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸其他應(yīng)付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應(yīng)付款7730.18
做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--11959.27 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 -12676.83 3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 收到藍(lán)字做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸其他應(yīng)付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應(yīng)付款7730.18
其他應(yīng)付款是啥?之前沒(méi)有掛其他應(yīng)付
9月藍(lán)字的其他應(yīng)付款合計(jì)和8月的其他應(yīng)付款合計(jì)不等于0呢
你之前掛這個(gè)貸方繼續(xù)掛那個(gè)就可以,
其他應(yīng)付款貸方余額還有-3057.3
是,你之前最原始那個(gè)付款多少?對(duì)應(yīng)那個(gè)發(fā)票開(kāi)多少?之前藍(lán)字之和
就是紅字發(fā)票金額啊12676.83
付款錢和發(fā)票對(duì)不上?其他應(yīng)付款貸方余額還有-3057.3 那會(huì)有這個(gè)差額,