你好, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款
老師您好,請教一些問題1,物流公司新成立,法人先自己出錢給公司買的幾輛大貨車,這個車可以做到實(shí)收資本里面嗎?還是要做到實(shí)收資本里面,必須走對公賬戶才可以?2,買車是的上牌費(fèi)用和購置稅可以和車款一起加到固定資產(chǎn)總值里面嗎,那這個2個費(fèi)用也是法人現(xiàn)金出的,是不是也可以算到實(shí)收資本里面那?
新公司,線上營銷,小規(guī)模 企查查上法人100%控股,注冊資本100萬。 實(shí)際5位合伙人(包括法人在內(nèi))共出資50萬,在管理者銀行卡內(nèi),如何做賬? 前期一系列開辦公司消費(fèi),如何做外賬? 中間向基本賬戶轉(zhuǎn)入1萬,如何做賬? 最后將剩下的錢轉(zhuǎn)入基本賬戶,如何做賬? 開辦費(fèi)用,沒有發(fā)票,有蓋章收據(jù)圖片打印,能做外賬么? 開辦費(fèi)用,沒有發(fā)票,沒有蓋章的收據(jù),能做外賬么? 開辦費(fèi)用,沒有發(fā)票,沒有收據(jù),管理者書面寫說明,可以做賬么? 財務(wù)上,除購買金蝶系統(tǒng)外,還需要購買什么?(通用記賬憑證,收據(jù),) 超市消費(fèi)單,打車單,停車定額發(fā)票,可以作為原始記賬憑證,計入外賬么?
新辦公司才購買的稅控盤及系統(tǒng)管理費(fèi)怎么做分錄,公司基本戶還沒流水,法人用自己錢買的
您好,我們公司是電商行業(yè),是購買進(jìn)來一些工具,自己稍微加工下做成廣告用具,天貓綁定的是企業(yè)基本賬戶,企業(yè)是一般納稅人,錢提取到企業(yè)的基本戶就是收入,目前沒有進(jìn)項,要怎么可以合理的避稅?
老師你好!新成立的公司購買的稅控盤及維護(hù)費(fèi)是記入 管理費(fèi)用/辦公費(fèi)好還是記入管理費(fèi)用/開辦費(fèi)好??? 這些費(fèi)用可抵頂增值稅,那么具體會計分錄怎么做比較好?
稅一的老師講購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實(shí)會計上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項稅額對不上,7月進(jìn)項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項稅額對不上,7月進(jìn)項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認(rèn)確認(rèn)銷售的損失 按市價確認(rèn)銷售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費(fèi)專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)是全額抵扣的吧?抵扣分錄怎么做
您好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用,
沒有業(yè)務(wù),第一個?申報時需要把這個申報上去嗎?
您好 ,您可以有銷項稅時您再抵扣,
好的,抵扣時怎么填申報表,需要填在哪一欄
你好 具體的欄 您要截圖發(fā)來 填寫附表四減免表 和主表23行
提示第23欄應(yīng)該小于19欄和21欄之和,且大于等于0是什么原因
你好, 如果您當(dāng)期沒有應(yīng)交稅費(fèi),主表不用填寫
就是說現(xiàn)在我只需填寫減免稅的表,主表不填等下個月主表會自動帶出這部分留抵稅額是吧
您好, 您只寫填寫附表留底,然后您下期有應(yīng)交稅費(fèi)時再填寫主表,23行
好的,謝謝老師,還有一個問題,一般納稅人月報和季報哪些報表是必須申報的?能分別說下嗎
你好 各企業(yè)不一樣的 要看稅局給的稅種核定書上面寫的申報