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老師上個(gè)月公司買了一輛固定資產(chǎn),現(xiàn)在有問題可能退了重新?lián)Q車,我現(xiàn)在還沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,該怎么處理

2020-10-10 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 12:57

你好!車型和金額有變動(dòng)嗎?沒有的話還可以用原發(fā)票的。

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快賬用戶5282 追問 2020-10-10 13:01

還沒有確定,還是上個(gè)月的賬正常做,如果這個(gè)月要換他們應(yīng)該要發(fā)票沖紅,我的進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不抵扣,放在待抵扣那里可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:02

你好!是可以這樣處理的。

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快賬用戶5282 追問 2020-10-10 13:17

勾選的時(shí)候不勾選,從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:17

你好!是的,待抵扣就可以

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你好!車型和金額有變動(dòng)嗎?沒有的話還可以用原發(fā)票的。
2020-10-10
你好,這個(gè)電動(dòng)車金額大嗎?如果不大的,你可以做到管理費(fèi)用里面賣出去之后可以做到其他業(yè)務(wù)收入,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-02-18
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-19
同學(xué)您好,您當(dāng)時(shí)是怎么做的
2020-10-17
借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)98000 借銀行存款4000 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
2022-05-11
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