交通費的發(fā)票有他們個人信息嗎?
是這樣的,我7月份報銷了員工6月的公司寬帶費499,該員工已離職,我就先做了一個報銷憑證,因 為還沒有收到發(fā)票。我按照之前財務的做法就記得其他應收款-外部往來-預存話費,貸銀行存款。后面發(fā)票下來了,我借管理費用-寬帶費,應交進項稅,貸的其他應收款外部往來-預存話費。但是這個我們總監(jiān)說是錯的,我不是很能明白該怎么改它。
請問兼職人員銷售提成我們是拿交通票來報銷可以嗎?我們公司規(guī)定員工30%的提成,運費就不報銷自理,那我做賬既要做借銷售費用-交通費,貸其他應付,可是收到順豐的專票,我該怎么做賬呢?
老師,我想請問一下,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,銷售員也是屬于公司員工,他們有底薪和提成,這個費用要怎么做賬呢,傭金部分可以個人去開勞務稅票來報嗎?還是底薪加提成都算作工資薪金呢?作為公司員工可以開開稅票結算么?
老師你好,我們單位原來的賬務是在代理記賬做的,例如說報銷一筆員工的交通費,代帳的賬務處理是先借:其他應付款-個人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費用-交通費 貸:其他應付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費用-交通費 貸:銀行存款呢?
請問一下老師,就是我們自己有一個系統(tǒng),然后我們做養(yǎng)生館的,就是顧客推介客人我們會有提成給他,像這個提成我們要怎么做賬務處理,都是個人的又沒票什么的,我是直接做銷售費用呢,還是需要給別人報勞務報酬,但是別人不愿意提供那些信息給我報個稅,也不愿意交稅,這種情況要怎么處理
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡員,顯示原聯(lián)絡員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應交稅費了,應交稅費-7931.3 應交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉出86.09,只要我輸入進項稅額轉出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
如果你們沒有申報這個人員的工資,有他個人信息的交通費發(fā)票做不了賬。
沒有雇傭關系,只是兼職,每個月的提成金額也不大多則2000多,開的發(fā)票比如出租車發(fā)票,滴滴車發(fā)票都是公司抬頭
市內(nèi)的還是外地去的發(fā)票
另外我主要想問拿票做他們的提成,和我收到銷售產(chǎn)生的運費專票我分別該怎么做賬
車票太多了 人工資就那些 一個月3000你的業(yè)務不多也不合理
都是市內(nèi),還有加油票
單位有車嗎 加油票和你收入有關系 一個月收入20萬 車費3000就不少的 你可以算下這個比例
老師你主要講下我怎么做賬的問題,就是做他們的提成,和我收到銷售產(chǎn)生的運費專票我分別該怎么做賬
我是在告訴你 車費的和加油的發(fā)票多了不好做 你要做借銷售費用 進項 貸銀行存款
我明白你的意思,我們現(xiàn)在銷售額的30%拿提成,運費自理,但是順豐會開專票,等于我要做兩筆帳,一個是提成的賬,一個是順豐發(fā)票的賬,這樣兩筆費用賬不是重復了嘛
提成不是用發(fā)票代替了嗎?
你意思收到專票沖減銷售費用?
我的意思是用發(fā)票代替了提成,提成就不用做了,直接做發(fā)票的。
專票只是運費肯定少于提成呢
剩余的做提成 你們不就想這么做的