你好 是的是什么做的
這是解答分錄,這月買進(jìn)的,一次性付款,買的是一年,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,買的時(shí)候付款200,這2000都計(jì)入這個(gè)分錄嗎?按月攤銷借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,2000\\12,計(jì)入第二筆分錄嗎,這樣入賬對(duì)嗎
老師好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,比如本月發(fā)生固定資產(chǎn)維修100萬(wàn),沒(méi)有付款,本月會(huì)計(jì)分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,到2月會(huì)計(jì)分錄攤銷,借:管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。如果2月付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付報(bào)銷了這筆加油費(fèi) 分錄: 1、轉(zhuǎn)字 借:管理費(fèi)用—交通費(fèi)500 貸:其他應(yīng)付款500 實(shí)際支付時(shí): 2、付字 借:其他應(yīng)付款—500 貸:銀行存款500 12月1日做賬時(shí)候是不是要做這樣的兩筆分錄呢
老師好,銷售原材料記其他業(yè)務(wù)收入,那成本就是購(gòu)買原材料的價(jià)款唄,借原材料,貸應(yīng)付賬款,前面購(gòu)買原材料沒(méi)有付款,記這一筆分錄,后面銷售的時(shí)候借其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款,是這么理解嗎
老師我們倉(cāng)庫(kù)以前入庫(kù)的商品:我的分錄是借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款,等采購(gòu)的人來(lái)報(bào)銷的時(shí)候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款,貸:銀行存款,倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的時(shí)候借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)貸:庫(kù)存商品。但是這次中秋買月餅,因?yàn)閷?shí)際是要工會(huì)的賬付款,來(lái)報(bào)銷的時(shí)候直接借:其他應(yīng)收款-工會(huì),貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款就沒(méi)法沖銷了
老師好,計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄該怎么做呢?
開(kāi)具外銷發(fā)票備注欄匯率穩(wěn)定備注,按1美元的匯率備注,還是100美元匯率備注?
給公司車購(gòu)買保險(xiǎn)怎么錄憑證
工地貨款未結(jié)清,我們公司起訴對(duì)方公司了,有一個(gè)保全費(fèi)1875元是他們承擔(dān)的,但是當(dāng)時(shí)起訴的時(shí)候是我們公司先付的錢,后來(lái)對(duì)方公司把錢付給我們了,現(xiàn)在對(duì)方要發(fā)票了,保全費(fèi)也要開(kāi)發(fā)票嗎?是我開(kāi)還是法院或者律所開(kāi)?
老師,我單位有個(gè)供應(yīng)商,當(dāng)時(shí)開(kāi)了,2.5萬(wàn)的發(fā)票,后面人家把公司注銷了,這2.5萬(wàn)沒(méi)有付呢,今天要付款呢,人家寫的情況說(shuō)明,我能把錢直接付給這個(gè)公司的法人個(gè)人賬戶嗎,還是怎么處理
給境外客戶提供信息系統(tǒng)服務(wù),我們進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫備案前開(kāi)的6%稅率發(fā)票,備案后,給他開(kāi)免稅發(fā)票可以嗎,前后稅率有變動(dòng)可以的嗎老師
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)注銷流程是什么?清算時(shí)未分配利潤(rùn)虧損,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有掛賬余額,會(huì)涉及交稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司最大的股東是法人的其他公司控股。新公司法人沒(méi)有股權(quán) 銀行要求填的受益人要怎么填呢?
滴滴充值開(kāi)的專用發(fā)票能抵稅嗎
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表,是什么費(fèi)?