同學(xué)你好 簡易計稅的話是沒有辦法的,這個無法降低稅費
老師我想問一下,勞務(wù)公司都是收管理費的,給班組掛靠的,勞務(wù)公司跟班組簽內(nèi)部承包協(xié)議,班組提供工人工資名單,勞務(wù)公司按照名單把款打出去,扣下相關(guān)開票的稅費+管理費,剩余的利潤從公戶打到班組私戶嗎,怎么樣稅費最低?
老師我想問一下,勞務(wù)公司都是收管理費的,給班組掛靠的,勞務(wù)公司跟班組簽內(nèi)部承包協(xié)議,班組提供工人工資名單,勞務(wù)公司按照名單把款打出去,扣下相關(guān)開票的稅費+管理費,剩余的利潤從公戶打到班組私戶嗎,怎么樣稅費最低?
勞務(wù)公司清包工合同,與各班組簽內(nèi)部承包協(xié)議,班組提供工人工資名單,勞務(wù)公司按照名單打款,扣下管理費,剩下利潤打給各班組私卡! 1.打給班組的只能按薪金所得申報 2.勞務(wù)公司的利潤就是管理費嗎? 3.在勞務(wù)公司賬上,打給班組的利潤+工人工資,加起來算成本嗎?
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師,,請問一下,,,我跟您說下我們的情況,總包派發(fā)的活我們中標,帶著工人去干,有自己的工人 ,也有班組的(相當于是小包工頭的人),比如我們有個連云港有個叫A項目,10月份工資是100萬,他的構(gòu)成是(我們自己的工人合計20萬+若干個班組的工人共合計80萬),這100萬全部由總包通過實名制工資就直接支付到個人賬戶了, 那么 我記賬的時候就是 借:工程施工-**項目-人工費20萬 工程施工-**項目-勞務(wù)費80萬 貸:應(yīng)付職工薪酬20萬 應(yīng)付賬款(張三公司李四公司)80萬, 現(xiàn)在遇到了比較難辦的事情,就是 應(yīng)付賬款(張三公司李四公司)80萬 他們好多都沒法提供勞務(wù)發(fā)票,您說這樣,我這邊有什么好的辦法解決嗎?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
老師,我說的是這個利潤,以什么形式出來交稅費會好點
這個利潤就是繳納所得稅的,收入減去成本費用
因為每個月建筑公司給勞務(wù)勞務(wù)公司打下筆勞務(wù)費,勞務(wù)公司跟班組簽內(nèi)部承包協(xié)議,按照其提供的工資名單發(fā)工資,然后剩下的扣掉勞務(wù)公司收的管理費,其他的還剩的要打給班組,打給班組的這個需要繳納什么稅費
這個班組給你開發(fā)票,你不交稅
那他去開票要交什么稅
他交增值稅附加稅所得稅