你好,一般納稅人還是小規(guī)模的呢
匯算清繳就是每年5月31日之前審報嗎?就是年終企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
老師好,增值稅每月申報,年終匯算清繳,企業(yè)所得稅一次繳納,是嗎?謝謝
老師,你好,企業(yè)所得稅納稅申報表里 本年實際已繳納所得稅額包括上年匯算清繳補交的所得稅嗎,謝謝
老師咨詢一下2022年收到個稅手續(xù)費返還會計分錄營業(yè)外收入未申報增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫,謝謝謝謝
您好老師,繳納2022年匯算清繳的企業(yè)所得稅分錄,謝謝。
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責任險做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬,結(jié)果對方認證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬。當時這個工程做了差這點沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運輸費稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因為收現(xiàn)金稅局不認
我們是一般納稅人 如果是小規(guī)模又是如何繳納的?
一般納稅人是月度申報增值稅,所得稅季度申報,年終匯算所得稅的呢 小規(guī)模是季度申報增值稅喝所得稅,年終匯算所得稅的