這個(gè)是填1-9月的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入

老師、你好!請(qǐng)問(wèn)一下、我們申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表、營(yíng)業(yè)收入是填我們每個(gè)月實(shí)際銷(xiāo)售金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)季度的企業(yè)所得稅如何申報(bào)?營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額金額如何填寫(xiě)?我們是一般納稅人
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來(lái)填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過(guò)。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)修改,這個(gè)影響嗎
老師,我們每個(gè)月和客戶(hù)對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開(kāi)票也是開(kāi)這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開(kāi)票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,我們是個(gè)民非企業(yè),那個(gè)第一季度所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填啥數(shù)啊
老師,個(gè)體工商戶(hù)要登入什么網(wǎng)頁(yè)申報(bào)稅
公司是一般納稅人,員工日常買(mǎi)菜做飯沒(méi)有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票,確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 無(wú)票收入如何做會(huì)計(jì)分錄
銷(xiāo)項(xiàng)稅能抵扣增值稅嗎
其他的優(yōu)惠有嗎 就是針對(duì)學(xué)校的老師
老師問(wèn)一下,有一個(gè)合作社,他是購(gòu)入了好多雞蛋,有賣(mài)的雞蛋,是免稅,還是得交稅
商貿(mào)企業(yè)如果出口貨物,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)具的發(fā)票機(jī)器不是在一個(gè)發(fā)票上怎么退稅
老師,我想問(wèn)下,我們是建筑公司,平時(shí)每個(gè)月有預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度按稅負(fù)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí),算出來(lái)的數(shù)小于預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司想再注冊(cè)一個(gè)旅行社和一個(gè)酒店,像這種情況到底是以公司名義當(dāng)股東更好還是以個(gè)人名以當(dāng)股東更好
勞務(wù)成本這個(gè)科目最后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?


老師,我現(xiàn)在是要做第三季度的申報(bào)表,營(yíng)業(yè)成本怎么填
填1-9月的累計(jì)營(yíng)業(yè)成本