同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)稅依據(jù)就是應(yīng)納稅額
老師,個(gè)體戶核定征收,一季度3萬,如果這個(gè)季度開了10萬,超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)?,F(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬不交稅,這個(gè)到底是依據(jù)哪個(gè)呢?
這個(gè)是根據(jù)多少的稅率算出的413.37,上個(gè)季度是根據(jù)0.0025,這個(gè)季度增加了但是不知道是依據(jù)什么
這個(gè)是根據(jù)多少的稅率算出的413.37,上個(gè)季度是根據(jù)0.0025,這個(gè)季度增加了但是不知道是依據(jù)什么呢?
個(gè)體工商戶定期定額戶每季度定額銷售額84000計(jì)稅依據(jù)8400,四季度銷售額396039.6計(jì)稅依據(jù)39603.96怎么算所得稅呀,我算39603.96?10%-(1500/4)=3585.4但是電子稅務(wù)局給出的是4123.83,能給我個(gè)公式怎么算出來的4123.83 定期定額不是一個(gè)季度就叫所得稅一個(gè)季度清嗎?還往下季度累計(jì)嗎?上個(gè)季度計(jì)稅依據(jù)26140.4算的26140.4?5%
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個(gè)季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
稅率是多少?生成多少直接付?
這個(gè)需要看稅局核定的哦