您好, 是的,季度預(yù)交所得稅時是這樣的,計提和繳納的分錄年度匯算清繳,多退少補,看您具體情況,
老師,現(xiàn)在需要報7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。 10月份交的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
你好,我們是一般納稅人,今年5月份做了企業(yè)所得稅匯算,繳納了所得稅2700元錢,這筆所得稅費用,交款的時候借:所得稅費用2700 貸:銀行存款,同時計提所得稅 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅2700 貸:所得稅費用2700,這樣做,是不是對的呢
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
老師 我8月份更正了匯算清繳 補交了去年的所得稅 分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅 貸:銀行 請問分錄是這樣做嗎
老師您好,請問下公司23年9月份計提了一筆企業(yè)所得稅13713元,計提分錄是,借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ,10月報稅支付稅費 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 ,24年匯算清繳退回了13713元所得稅費,請問下退回的分錄要怎么做?
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進進來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費算服務(wù)費還是經(jīng)營成本
嗯,好的,明白了,謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!