同學(xué)你好 這樣做就可以的
老師,預(yù)提所得稅的費(fèi)用賬務(wù)處理: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 如果預(yù)提的費(fèi)用提多了:可以這樣做嗎 借:管理費(fèi)用-預(yù)提企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)付賬款
你好,我們是一般納稅人,今年5月份做了企業(yè)所得稅匯算,繳納了所得稅2700元錢(qián),這筆所得稅費(fèi)用,交款的時(shí)候借:所得稅費(fèi)用2700 貸:銀行存款,同時(shí)計(jì)提所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2700 貸:所得稅費(fèi)用2700,這樣做,是不是對(duì)的呢
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師好!問(wèn)計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫(xiě)不? 計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)-當(dāng)期所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
2019年的匯算交所得稅2700元,但是2020年7月份季報(bào)所得稅的時(shí)候,稅務(wù)季報(bào)表一直不顯示已繳納2700元呢?
相當(dāng)于我的利潤(rùn)表和季報(bào)的所得稅報(bào)表那里,已繳納所得稅費(fèi)用,兩者對(duì)不上號(hào)
繳納了就不顯示了,新年度顯示新的數(shù)據(jù)了
但是當(dāng)年繳納的所得稅就能體現(xiàn),那我季報(bào)的利潤(rùn)表還是要把2700體現(xiàn)出來(lái),是不??
當(dāng)年繳納的就是體現(xiàn)在預(yù)繳那里