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你好,我們是一般納稅人,今年5月份做了企業(yè)所得稅匯算,繳納了所得稅2700元錢(qián),這筆所得稅費(fèi)用,交款的時(shí)候借:所得稅費(fèi)用2700 貸:銀行存款,同時(shí)計(jì)提所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2700 貸:所得稅費(fèi)用2700,這樣做,是不是對(duì)的呢

2020-10-23 11:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-23 11:07

同學(xué)你好 這樣做就可以的

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快賬用戶9493 追問(wèn) 2020-10-23 11:10

2019年的匯算交所得稅2700元,但是2020年7月份季報(bào)所得稅的時(shí)候,稅務(wù)季報(bào)表一直不顯示已繳納2700元呢?

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快賬用戶9493 追問(wèn) 2020-10-23 11:11

相當(dāng)于我的利潤(rùn)表和季報(bào)的所得稅報(bào)表那里,已繳納所得稅費(fèi)用,兩者對(duì)不上號(hào)

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:19

繳納了就不顯示了,新年度顯示新的數(shù)據(jù)了

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快賬用戶9493 追問(wèn) 2020-10-23 11:21

但是當(dāng)年繳納的所得稅就能體現(xiàn),那我季報(bào)的利潤(rùn)表還是要把2700體現(xiàn)出來(lái),是不??

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:35

當(dāng)年繳納的就是體現(xiàn)在預(yù)繳那里

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同學(xué)你好 這樣做就可以的
2020-10-23
同學(xué)你好 跨年的話你做跨年調(diào)整的才對(duì) 你主管 讓你計(jì)提的分錄不對(duì) 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-05-17
可以的,然后還做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-05-31
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做賬的。
2022-04-15
你好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳的可以
2022-07-04
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