是的,收款做借銀行 貸應(yīng)收賬款就可以,支付給司機(jī),借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行,要是 員工做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
物流公司一般納稅人8月開票金額16489.73賬務(wù)處理如下:借應(yīng)收賬款16489.73貸主營業(yè)務(wù)收入15556.35應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)933.38。9月對(duì)方付款到公司賬戶金額為7444.73,剩下9045支付到每個(gè)司機(jī)本人。如何賬務(wù)處理正確
請(qǐng)教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運(yùn)輸用車租車押金4萬,賬務(wù)處理:借其他應(yīng)收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬,取得專票4萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3.7萬 應(yīng)付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發(fā)票3.7萬。因租車改為了以租代售,7月開具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對(duì)4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時(shí)不需要提供發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做如下對(duì)不對(duì):1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(shí)(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)),2)收到款時(shí)(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個(gè)月的欠費(fèi)我做的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)。有一戶業(yè)主欠費(fèi)2021.10.1到2022年9月份的,公司現(xiàn)在要對(duì)該戶免這期間的物業(yè)費(fèi),那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)教一下各位老師,物業(yè)管理公司,當(dāng)月應(yīng)收管理費(fèi)未收到,先計(jì)提收入,交增值稅,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ,后面收到管理費(fèi),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這樣會(huì)計(jì)處理是對(duì)的嗎?公司每個(gè)月有幾十萬管理費(fèi)沒收到,會(huì)計(jì)計(jì)提確認(rèn)收入,一般納稅人,每個(gè)月都去交增值稅
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
對(duì)方直接從他們公司賬戶支付給了我方司機(jī),沒有通過我們公司對(duì)公賬戶。但是票是我公司開出去的
........這個(gè)最好是通過你們賬戶才可以,這個(gè)不通過 ,那司機(jī)你做工資薪金申報(bào)嗎,那這個(gè)后續(xù)需要做銀行7444.73 貸應(yīng)收7444.73 ,借應(yīng)付職工薪酬 9045貸應(yīng)收賬款9045 需要有對(duì)方支付那個(gè)回單入賬,復(fù)印 件,
我們的司機(jī)是跟三方平臺(tái)簽合同的,我可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收嗎
那這個(gè)司機(jī)三方平臺(tái)會(huì)給你們開發(fā)票嗎,這個(gè)可以這樣,但是需要有支付回單對(duì)方付款給司機(jī)回單才可以
最好是都支付給你們,你們支付給三方平臺(tái),
我們也希望,但是對(duì)方財(cái)務(wù)這樣規(guī)定的。京東我們左右不了
那你們那個(gè)和平臺(tái)有協(xié)議嗎,平臺(tái)給你們開發(fā)票嗎?