你好,2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開(kāi)票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人 增增值稅按照1%繳納,那么減免的2%在那個(gè)增值稅納稅申標(biāo)表的哪一欄填寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)的那張表有一欄是對(duì)湖北省外的小規(guī)模減按1%征收增值稅的本期發(fā)額是填寫(xiě)主表的稅金嗎
去年因?yàn)橐咔槠陂g,小規(guī)模納稅人增值稅3%的稅率變成1%,那個(gè)減免的2%的部分是填在增值稅納稅申報(bào)表,哪一個(gè)表哪一行?
小規(guī)模,稅率開(kāi)成1%,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和小規(guī)模納稅人主表怎么填寫(xiě)
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是出租車(chē)的運(yùn)營(yíng)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)支付的推廣服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目和明細(xì)科目
老師,我們單位有幾名勞務(wù)派遣人員,現(xiàn)在要給勞務(wù)派遣公司轉(zhuǎn)人員費(fèi)用,費(fèi)用包含他們的工資和餐費(fèi),但是勞務(wù)派遣公司要求我們按餐費(fèi)的金額給他們開(kāi)票,后期將派遣人員的餐費(fèi)在轉(zhuǎn)回我單位賬戶上,那我們應(yīng)該怎樣開(kāi)票呢?
老師,個(gè)稅里工資薪金申報(bào)0的話,那社保有繳納,社保是按實(shí)際填還是也填0?
稅務(wù)師考試一次性過(guò)五門(mén)的概率有多大?
請(qǐng)問(wèn)老師客戶要求從公司過(guò)剛個(gè)賬開(kāi)幾萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)能開(kāi)嗎?
老師 1.收到購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品和勞保用品, 2.以及領(lǐng)用到項(xiàng)目上 這兩個(gè)的賬務(wù)處理及結(jié)轉(zhuǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫(xiě)一下
開(kāi)票的時(shí)候復(fù)核人寫(xiě)誰(shuí)
公司補(bǔ)繳以前年度文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
老師只給員工買(mǎi)工傷和醫(yī)療是否安全
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的雞蛋、新鮮雞或豬肉、水果再出售,可以免企業(yè)所得稅嗎