減免的2%填列到減免稅明細(xì)表里面
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
"疫情期間小規(guī)模納稅人稅率3%減按稅率1%開增值稅普通發(fā)票,增值稅2%減免部分要不要入賬,入賬的話該如何記會計分錄?
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開票稅率1%,那么填報增值稅時有一個叫增值稅減免申報明細(xì)表的要選擇那個:對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人 增增值稅按照1%繳納,那么減免的2%在那個增值稅納稅申標(biāo)表的哪一欄填寫呢
上季度疫情期間屬于免稅的小規(guī)模納稅人,填增值稅申報表是怎樣填?是全部數(shù)據(jù)填0嗎
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
填了減免稅申報明細(xì)表,數(shù)據(jù)會自動生成到主表的本期應(yīng)納稅減征額那里嗎? 另外小規(guī)模納稅人適用的附列資料這里還要填嗎?
是的,會自動過去的
還有下面那個問題,你咋不回答
這個附表不需要填列的