這個可以根據(jù)白條做賬,這個,就根據(jù)白條做就可以
老師你好,安裝工程公司,是核定征收的,小規(guī)模納稅人,上個季度開了60萬的票,但是現(xiàn)在一張成本票都沒有,我現(xiàn)在要怎么做賬呢
老師,安裝工程公司,核定征收的,上個季度開了60萬的票,現(xiàn)在一張成本票也沒有,我現(xiàn)在做賬要怎么做呢
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,主要做環(huán)保工程監(jiān)測,設(shè)備安裝調(diào)試方面的,我們成本基本都是檢測費,上季度付了好多檢測費但是現(xiàn)在都沒收到檢測費的成本發(fā)票,我這個月要報稅,我現(xiàn)在想暫估一部分成本,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在賬上沒有存貨金額了,但是每個季度都有開票收入,那這個要怎么弄?
你好我想問下,小規(guī)模裝修公司收入和成本要怎么確認(rèn)。我公司是不開票的,我都是一個季度報一點的,每個季度不超過30萬的?,F(xiàn)在稅務(wù)要查,收入和成本都是沒有單據(jù)的,我是不是要做個合同呢?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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什么叫白條?
就是實際發(fā)生成本和費用,沒有發(fā)票的這個單子做賬
意思就是沒有成本票,也是直接用主營業(yè)務(wù)成本這個科目嗎?要暫估一些材料入庫嗎?暫估是不是也得要有票據(jù)?
是的,核定沒有明確說不需要取得發(fā)票,可以就根據(jù)白條做,沒有取得發(fā)票根據(jù)白條做就可以,最好是取得,實在是沒有不暫估直接根據(jù)白條做就可以
可是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不是應(yīng)該貸記庫存商品嗎?可是庫存商品沒有金額啊
分錄該怎么寫呢
不是有支出嗎,沒有入庫單合同?
價格不知道?你們買東西先用不怕別人開天價到時候?殺黑
不清楚價格問老板,問采購員,看采購合同這個多少錢,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,你們不是安裝嗎,安裝有包材料這個做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,原材料這樣做