沒有發(fā)票我建議這個(gè)運(yùn)費(fèi)單獨(dú)做借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用運(yùn)費(fèi),后續(xù)記得匯算清繳納稅調(diào)增,不建議這個(gè)做貨物成本,你做貨物成本,到時(shí)候匯算清繳有可能會(huì)忘記納稅調(diào)增了,這個(gè)不建議做成本沒有發(fā)票話,這個(gè)運(yùn)費(fèi)金額多少?
請(qǐng)問老師,一個(gè)平臺(tái)比如1688吧,我們?cè)?688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺(tái)轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方不開發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師,比如我們買了一個(gè)東西花了9500,人家也開9500的發(fā)票,但是運(yùn)費(fèi)我們自己出,私人給拉回來的。也沒發(fā)票開,。這怎么入賬。運(yùn)費(fèi)是運(yùn)費(fèi),東西是東西。各自入各自的科目,還是這一批貨,價(jià)值就是價(jià)和費(fèi)??!
老師,有個(gè)問題,我們公司試生產(chǎn)階段,好幾個(gè)月了,每個(gè)月的電費(fèi)一萬多,但是老板買啥東西也是自己的其他地方供應(yīng),沒有發(fā)票,說是未來補(bǔ)。我已經(jīng)外賬三個(gè)月入了沒有發(fā)票的原材料了,我不能確定以后補(bǔ)嗎,我這個(gè)月不做產(chǎn)品生產(chǎn)了,可以嗎。就當(dāng)這個(gè)月機(jī)器壞了,確實(shí)我們產(chǎn)量也不大,機(jī)器老是出問題,我說過發(fā)票的事,他老是買東西不帶票,未省錢。
老師您好:朋友公司遇到一個(gè)問題: 公司17年底有個(gè)稅票被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)查出來了,應(yīng)該是對(duì)方運(yùn)費(fèi)了。這個(gè)票子當(dāng)年確實(shí)是我們買的。普票。這個(gè)票上的東西我們確實(shí)買了,也確實(shí)供貨了,但是不是從開票這家買的。稅務(wù)讓我們明天拿著當(dāng)年月份的賬和第二年上半年的去。我們是代理記賬會(huì)計(jì),我不知道怎么做對(duì)我們最好....
我們公司有自己的網(wǎng)站,中秋的時(shí)候給員工中秋福利,就是給購(gòu)物券,但是每個(gè)人使用購(gòu)物券都需要自己花0.01,就因?yàn)橹星锕咎匾鈴纳霞芰酥星锎蠖Y包,都是公司員工購(gòu)買的。這個(gè)業(yè)務(wù)我怎么做呢,例如我買這個(gè)東西賣家99,員工花了0.01分購(gòu)買,這個(gè)東西進(jìn)價(jià)可能是60,運(yùn)費(fèi)10元,廠家代發(fā),就是公司直接把這個(gè)70元直接給廠家了。我怎么做這些業(yè)務(wù)呢?
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
無收入,有營(yíng)業(yè)外收入。 營(yíng)業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請(qǐng)問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表?。?/p>
老師,請(qǐng)問做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
運(yùn)費(fèi)1100,我們?cè)诮ㄆ陂g。我就入了在建工程了。
這個(gè)我建議還是單獨(dú)做管理費(fèi)用開辦費(fèi)匯算清繳這樣方便納稅調(diào)增,
要不你這個(gè)做在建工程后續(xù)折舊,還這個(gè)對(duì)應(yīng)折舊做費(fèi)用去 納稅調(diào)增,弄不好忘記了?
老師,管理費(fèi)用。最后都要調(diào)整嗎。如果有發(fā)票的管理費(fèi)用,是不是不需要做那誰調(diào)整了。這個(gè)九月份的我已經(jīng)入賬了。
老師,怎么就算完成在建工程了?我們已經(jīng)試生產(chǎn)完了,正式打磚,但是還沒有驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這算完成在建嗎。
這個(gè)不是,是做費(fèi)用這樣方便納稅調(diào)增點(diǎn),要是做在建工程后續(xù)做固定資產(chǎn),再做管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,這樣對(duì)應(yīng)去納稅調(diào)增,那還不知道幾時(shí)轉(zhuǎn)過去,
還有在建期間,這個(gè)掛在建工程就可以,只是運(yùn)費(fèi)單獨(dú)做費(fèi)用,別的有發(fā)票正常做就可以
最好是個(gè)人去給你們代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票比較好,這個(gè)增值稅是1% 1100/(1%2B1%)*1%城建稅是1100/(1%2B1%)*1%*7%2 這個(gè)個(gè)人所得稅是按經(jīng)營(yíng)所得代扣,這個(gè)我 看學(xué)員反饋是0.5%或者是1%扣沒有多少錢