你好1.? ? 那你就得提出來 ;? 補(bǔ)稅和滯納金才行的; 去修改17年的年報? ?
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師,問一下,有家企業(yè)不曉得出了撒子問題了,稅務(wù)查到給我們開過一張7920的普通增值稅發(fā)票。我們確實(shí)是收到過這張票的,去年5月份的。當(dāng)時好像是做的公司宣傳冊,但是我們是付的微信,沒有對公?,F(xiàn)在稅務(wù)問我們收到過這張票沒。我們回復(fù)說沒收到過。把那張票剔除來就是有問題嗎?還可以怎樣做更合適些?
老師您好:朋友公司遇到一個問題: 公司17年底有個稅票被稅務(wù)局風(fēng)險查出來了,應(yīng)該是對方運(yùn)費(fèi)了。這個票子當(dāng)年確實(shí)是我們買的。普票。這個票上的東西我們確實(shí)買了,也確實(shí)供貨了,但是不是從開票這家買的。稅務(wù)讓我們明天拿著當(dāng)年月份的賬和第二年上半年的去。我們是代理記賬會計,我不知道怎么做對我們最好....
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點(diǎn)的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ?,按道理?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因?yàn)槭卿N售。
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實(shí)就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費(fèi)和所得稅
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進(jìn)項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨(dú)可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師金額40萬左右,稅務(wù)讓他們明天帶著東西過去,現(xiàn)在他們應(yīng)該怎么做啊 可以少交點(diǎn)稅
?你好;? ? 他們估計是 要查賬的; 你把這個稅票的情況說明帶著; 蓋章處理 給稅務(wù)局 說明情況 可能還會罰款的? ?
老師,當(dāng)時他們這些錢的確是支付出去了,對方也供貨了,業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生了,可能是為了價格上優(yōu)惠一些,供貨方未提供發(fā)票,所以才購買的發(fā)票沖抵的,這個怎么處理啊
你好 ;? ? ? 那你們這個買的發(fā)票 ;你這樣會導(dǎo)致你們企業(yè)所得稅少報的; 同時假如你抵扣了進(jìn)項稅; 你的增值稅和附加稅也繳納少了; 都要補(bǔ)稅和滯納金的??