8月累計工資收入184238.94 看減除費用是多少,還看有沒有專項附加扣除,累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除看這個減掉之后去多少,這個是那個檔,
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
個人所得稅電子稅務(wù)局申報表顯示8月累計工資收入184238.94適用稅率是10%,9月累計工資收入227429.58適用稅率20%,可是按照稅率表,144000至300000不都是應(yīng)該按20%的稅率嗎,8月至9月都是在這個級數(shù)內(nèi),可是為什么8月份的18萬多是按照10%,可是9月份的22萬多又是20%了?
甲公司是上市公司,20×8年2月10日賒銷一批產(chǎn)品,銷價500萬元,增值稅65萬元,給予的現(xiàn)金折扣條件為2/20、1/20、n/31。20×8年12月31甲公司在編制年度財務(wù)報表時,該應(yīng)收賬款尚未收到,甲公司采用備抵法按應(yīng)收賬款余額的10%估計壞賬損失。至20×9年12月31該應(yīng)收賬款仍未收回,但甲公司得知客戶財務(wù)狀況好轉(zhuǎn),將壞賬損失率改為8%。要求:(1)計算20×8年2月10日該應(yīng)收賬款的入賬金額。(2)20×8年12月31甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目以及利潤表中“信用減值損失”項目的金額。(3)計算20×9年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目以及利潤表中“信用減值損失”項目的金額。(金額單位:萬元)
甲公司是上市公司,20×8年2月10日賒銷一批產(chǎn)品,銷價500萬元,增值稅65萬元,給予的現(xiàn)金折扣條件為2/20、1/20、n/31。20×8年12月31甲公司在編制年度財務(wù)報表時,該應(yīng)收賬款尚未收到,甲公司采用備抵法按應(yīng)收賬款余額的10%估計壞賬損失。至20×9年12月31該應(yīng)收賬款仍未收回,但甲公司得知客戶財務(wù)狀況好轉(zhuǎn),將壞賬損失率改為8%。要求:(1)計算20×8年2月10日該應(yīng)收賬款的入賬金額。(2)20×8年12月31甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目以及利潤表中“信用減值損失”項目的金額。(3)計算20×9年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目以及利潤表中“信用減值損失”項目的金額。(金額單位:萬元)
甲公司是上市公司,20×8年2月10日賒銷一批產(chǎn)品,銷價500萬元,增值稅65萬元,給予的現(xiàn)金折扣條件為2/20、1/20、n/31。20×8年12月31甲公司在編制年度財務(wù)報表時,該應(yīng)收賬款尚未收到,甲公司采用備抵法按應(yīng)收賬款余額的10%估計壞賬損失。至20×9年12月31該應(yīng)收賬款仍未收回,但甲公司得知客戶財務(wù)狀況好轉(zhuǎn),將壞賬損失率改為8%。要求:(1)計算20×8年2月10日該應(yīng)收賬款的入賬金額。(2)20×8年12月31甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目以及利潤表中“信用減值損失”項目的金額。(3)計算20×9年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目以及利潤表中“信用減值損失”項目的金額。(金額單位:萬元)
湖北省匯吉能源科技有限公司,老師麻煩您方便的話進(jìn)去看一下,我是真沒找到發(fā)截圖的門
我沒看到可以發(fā)給您截圖的按鈕呀,奇怪
我在一家民間非營利組織的上班,2024年財務(wù)報表的收入是100萬但是增值稅申報表的填報收入是120萬,我應(yīng)該怎樣做平?
一直不還我錢,說虧了,也沒錢交稅開發(fā)票,我就看到公司企查查網(wǎng)站顯示的欠稅金額,合計3.9萬
老師小規(guī)模1%的專票,怎么算扣出點的費用
端午節(jié)加班是幾倍工資來?謝謝
老師太感謝了,我一知半解的研究了半天,我的猜測或許對了,他用公司賬戶給我還過款,這算是虛增成本吧?
謝謝老師,還是不能直接再追問,我問另一個認(rèn)識的人,他說他們開的3%勞務(wù)費發(fā)票
24年有一筆暫估20萬 是虛提的 匯算清繳前后處理方法分別是什么 賬務(wù)處理和稅分別怎么處理 ? 謝謝老師
老師,我3月份收到了一張費用-租金專票,我3月就認(rèn)證抵扣了,5月份對方說是金額錯了,對方該此票紅沖了,我5月份的會計分錄要怎么做呢?然后5月報稅時的注意事項是什么呢?謝謝