你好 專票不含稅銷售額*1%
疫情期間,小規(guī)模納稅人增值稅稅率按1%繳納,那么第二季度實際繳納增值稅金額怎么計算出來的?
小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票怎么計算增值稅,是按季度總銷售額繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度超過30萬,附加稅的計稅依據(jù)填寫本期應(yīng)納稅額還是實際要繳納的增值稅?
小規(guī)模納稅人季度開票金額為257363.56元,增值稅繳納金額為7496.03元,為什么實際繳納7686.43元,多出來的稅是什么稅
A104000期間費用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費 需要與A105080,本年折舊攤銷合計一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費用,怎么做會計分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計當(dāng)月工資都是計提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因為都是新買,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
我意思是減免額怎么計算得來的,要計算過程
專票不含稅銷售額*2%
什么意思,不懂
小規(guī)模納稅人開的是普通發(fā)票,不是專票
第一欄專票的金額*2% 減免的是這個
本期應(yīng)納額51064.27按3%,本期應(yīng)納額減征額31395.06按2%計算,得34376.6,不懂31395.06是怎么算的?
看一下你的發(fā)票是不是有開的3%的。
發(fā)票都是按3%開的
我只是想要弄明白這個減免額怎么計算得來的
那你們不需要減免,沒有減免,直接按3%來交稅。
你能截圖你的發(fā)票嗎
我感覺你是什么都不懂,我都按減免額繳納增值稅了,沒看到截圖嗎?算了不問你了。等稅務(wù)局上班了去稅務(wù)大廳問。
你發(fā)票都開了3%,怎么給你減免 回復(fù)了這么多,唯一出問題的就是你這里什么都提供不出來。
我稅款所屬日期是第二季度申報的,那就是減免了的,不是我申報的,所以我問問這個減免額怎么計算出來的,我問了出納,他所有的發(fā)票都是按3%開票的。還有就是第三個季度有個公司他們是機打發(fā)票,不存在按%幾開票,銷售額都是要自己減去稅金填寫的,我按減去增值稅1%填寫的,但是應(yīng)納額里面還是按3%自動跳出來。所以看了別人給我的,我問問減免額怎么計算。
你不應(yīng)該問出納 會計做賬,你去問出納? 現(xiàn)在的問題應(yīng)該是找到那些發(fā)票看一下是不是有開的1%的,有開的3%的,3%的不減免,1%的才有減免