你好,咱的開(kāi)的是多少稅率的發(fā)票,然后是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
疫情期間,小規(guī)模納稅人增值稅稅率按1%繳納,那么第二季度實(shí)際繳納增值稅金額怎么計(jì)算出來(lái)的?
某食品廠是小規(guī)模納稅人,按季度繳納增值稅。2022年第一季度銷售自產(chǎn)的食品銷售額為88萬(wàn)元,為什么免征增值稅呢?
某增值稅小規(guī)模納稅人,2021年,1-3月份銷售額為25萬(wàn)元。該納稅人納稅期限為季度。該納稅人一季度應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元?A0B0.73C024D0.75
小規(guī)模納稅人:2023年第二季度開(kāi)正數(shù)發(fā)票562752.07元(不含稅金額),稅額4963.23元;開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票-551381.06元(不含稅金額),負(fù)數(shù)稅額-379.46元;實(shí)際銷售金額11371.01元,稅額4583.77元,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)是繳納4583.77元的增值稅還是不用繳稅?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票金額為257363.56元,增值稅繳納金額為7496.03元,為什么實(shí)際繳納7686.43元,多出來(lái)的稅是什么稅
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么?
是交的城建稅嗎?我們公司都是代開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)專票,城建稅啊30萬(wàn)以下不免征嗎?
代開(kāi)3%的專用發(fā)票是全額交增值稅,然后咱的附加稅有減半征收。承建稅可以交一半,沒(méi)有全額減免。