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老師你好!我是小白,我們單位9月在稅務(wù)局開了一張增值稅專用發(fā)票。對于這張專票有些什么稅? 有印花稅嗎?如果有在哪里交…?還有會計分錄…?期待老師指導(dǎo),謝謝!

2020-10-07 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 08:59

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 要交增值稅/稅金及附加的哦 印花稅的話 如果是銷售貨物 按金額的萬分之三交

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 要交增值稅/稅金及附加的哦 印花稅的話 如果是銷售貨物 按金額的萬分之三交
2020-10-07
您好 小規(guī)模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 印花稅在電子稅務(wù)局申報就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
您好,開票不規(guī)范;受票方抵扣不了進(jìn)項,不能作為稅前扣除發(fā)票;沖紅 處理比較合適。
2022-01-14
您好,印花稅是的,謝謝
2021-09-08
您好,只有增值稅發(fā)票,沒有分錄
2022-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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