同學(xué)你好!預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù) 這個的話 相當(dāng)于預(yù)收賬款借方正數(shù) 而預(yù)收賬款 是負(fù)債類科目 余額要在貸方 這樣的話 調(diào)整為應(yīng)收賬款借方正數(shù) 就可以了
請問預(yù)收賬款科目余額是貸方負(fù)數(shù),因為之前有一筆死賬,原會計把這筆支付的款記在預(yù)收賬款里面,那資產(chǎn)負(fù)債表里面有可以填負(fù)數(shù)嗎?還是可以調(diào)在哪里
“預(yù)收款項”項目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項目內(nèi)填列。 預(yù)收是一項負(fù)債,為什么會在應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師:請問金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
樸老師,怎么在自然人電子稅務(wù)局添加多加單位信息
樸老師,員工的房貸信息,會計可以幫助錄入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)嗎?
你好,A企業(yè)是做成品油的企業(yè),企業(yè)買地開發(fā)建設(shè)加油站,建成投入使用后后外包或租賃給第三方經(jīng)營,在賬務(wù)處理上怎么做分錄?
樸老師進(jìn),在嗎樸老師
老師你好,你說這個月進(jìn)的庫存是10噸,為啥只記采購8噸,剩下記到待認(rèn)證里
我們公司的有些固定資產(chǎn),在500萬元一下,我都計入成本費(fèi)用了,稅務(wù)報表也沒做任何改動
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個點(diǎn),從農(nóng)戶手里購入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請教一個問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀