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然后上個月我開的有不征稅普票,所預交的增值稅填到附表4里面,增值稅所對應的金額需要填列到其他附表里嗎?

2020-10-06 18:13
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齊紅老師

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2020-10-06 18:14

預繳的增值稅你這個月需要抵扣的話,填寫到主表28欄。

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預繳的增值稅你這個月需要抵扣的話,填寫到主表28欄。
2020-10-06
你好,預繳的增值稅在增值稅主表倒數第二欄 附加稅可以減去預繳之后的來申報。
2021-10-08
同學你好 預繳的要抵減只能是對應項目
2020-12-14
同學你好,附表二保存了嗎?正常是能帶出來的。
2024-03-07
1.附表一的第12欄是“簡易計稅方法計稅”,您應當在這一欄填報簡易計稅方法下的銷售額和銷項稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計稅方法計稅銷售額”和“一般計稅方法計稅銷售額(不含稅)”,應填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項目是簡易計稅項目,那么第3、4列應填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務預征繳納稅款”的第2、4列,應該填寫您預繳的增值稅金額。
2023-10-17
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