你好!是的,需要零申報
老師,3月份銷項比進(jìn)項小。不用交增值稅。附加稅申報的時候我直接零申報可以嗎
老師 請問下我7月的增值稅用進(jìn)項都已抵扣完 那附加稅是不是點(diǎn)一鍵零申報?
老師 這個月增值稅進(jìn)項大于銷項,增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?
老師,我還想問我們異地項目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個月在網(wǎng)上還要申報稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進(jìn)項—預(yù)交?附加稅同等?
老師,我本月進(jìn)賬大余銷項,不用交增值稅,附加稅是不是零申報?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點(diǎn)?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報銷 做啥科目
老師,我公司進(jìn)項大于銷項,4月我把以前待認(rèn)證的進(jìn)項稅做到了,進(jìn)項稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務(wù)費(fèi),該怎樣賬務(wù)處理,需要開發(fā)票處理嗎
老師,這個i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對方給我們開的發(fā)票沒有數(shù)量可以嗎
老師請看這張圖,兩個問題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強(qiáng)調(diào)“被投資企業(yè)支付的對價全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對價方式可以選擇嗎? 2.“個人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導(dǎo)演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)了,謝謝