你好,附加稅的計稅依據(jù)填寫你增值稅的金額,然后會自動算出稅額再申報
增值稅已經(jīng)填寫完了,申報成功,這個附加稅怎么填寫?還是不需要填直接點保存?
老師個體工商戶管員已經(jīng)給核定每季度開票285000元,這樣增值稅申報表就不用填寫,直接申報就可以了吧!附加稅申報表怎么填寫呀???
申報個稅換了一個電腦,人員信息已經(jīng)采集了也報送稱成功了,專項附加扣除各個項目是零,是否還得進行專項附加扣除,如果要,怎么操作,到填寫工資薪金這個界面的時候,填寫收入時,姓名,身份證號碼填上去保存不了,收入能填上,點擊保存時有顯示納稅人員信息不全保存不了。拜托老師說的詳細一點
附加稅是不是不用填寫直接提交增值稅就行了。以后還需要報附加稅嗎
老師,小規(guī)模沒發(fā)生業(yè)務,增值稅及附加稅預交稅款申報是不是直接保存不需要填寫啊
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調增嗎?
老師,客商更名后,應收賬款的客商調整了,那收入的客商需要調整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
我現(xiàn)在退出了,明天再申報可以吧
只要在申報期截止之前申報都可以。
明天登上以后,增值稅不用再報了,直接填寫附加稅就可以吧?
是的,直接申報附加稅就行了。
老師,我們是個體戶,只需要交下面這幾項稅費,附加稅也要申報,是嗎?
是的,都要申報附加稅的
老師,計稅依據(jù)填增值稅的金額,要填在營業(yè)稅下面那欄嗎?
第2欄下面還是第4欄下面?
計稅依據(jù)填增值稅的金額1
1欄下面怎么填不了?上面的身份證和聯(lián)系方式要填嗎?
為什么填不了?你這個不就是正常的增值稅嗎?不行你就填2那看看,沒有自動出來的你就都要自行填寫,但是正常這些都是會自動出來的
合計那一行都改不了,我們第二季度的開票金額是19554.87元,是不是不需要填附加稅?
有增值稅就有附加稅,不管你增值稅免不免附加稅就算是不交也要申報。
老師,我們的稅種核定有這幾項,增值稅和附加稅申報過后,還有其他稅需要在電子稅務局申報的嗎?
就是增值稅和附加稅。