你好,具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?
進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
進項稅額的轉(zhuǎn)出分錄怎么做
進項稅轉(zhuǎn)出進成本的分錄怎么做
進項稅額轉(zhuǎn)出的時候、原分錄負數(shù)沖了、那轉(zhuǎn)出的進項稅怎么做分錄?
購買的固定資產(chǎn),回來做的研發(fā)設(shè)備,后面項目停了,折舊還是按研發(fā)支出折舊嗎
你好,我想咨詢一下股權(quán)變更,公司三個股東A占股50%,BC占股25%,注冊資本300萬,A完成57萬實繳,BC沒有實繳,未分配利潤付的7萬。我提交的資料A是溢價轉(zhuǎn)讓,BC沒有?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊喊我把所有者權(quán)益里面的50萬,BC按照占股金額溢價轉(zhuǎn)讓。這種可以么?所有者權(quán)益里面BC都沒有錢呢
出口報關(guān)以exw報關(guān),如果不知道國內(nèi)段的費用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價開嗎
老師,我們有個做抖音的客戶,比如100塊,但是平臺有優(yōu)惠卷,客戶實際付款85,那收入是按100報給稅務(wù)局還是85啊
出口報關(guān)以exw報關(guān),如果不知道國內(nèi)段的費用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價開嗎
老師,因為20年公司沒有建賬,當時借的款都到公司賬戶上了,現(xiàn)在要歸還借款,賬上卻沒有借款人的信息,請問歸還借款時要如何做賬?公戶打款時備注上要怎么寫?借款利息歸還不走公戶?
不間斷電源作為哪類作為固定資產(chǎn)
老師您好,審計。數(shù)據(jù)分析可以用于整個審計過程對嗎?分析程序不能用于控制測試,數(shù)據(jù)分析可以用是這樣嗎
工商銀行的到賬伴侶費,摘要怎么寫,科目就是財務(wù)費用-銀行手續(xù)費對不
公司去年買車未付全款當時入固定資產(chǎn),后面公司把車抵押做融資性售后回租,如果要改分錄怎么處理,入賬金額是入貸款金額還是抵押金額
疫情免稅的企業(yè),進項稅不得抵扣,所以需要做轉(zhuǎn)出
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款
老師,需要通過這么多應(yīng)繳稅費科目嗎?轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的
我怎么有點不明白,比如購買材料的專用發(fā)票,用現(xiàn)金付款,具體分錄怎么做
我之前是做借原材料。進項稅額。貸現(xiàn)金,那么現(xiàn)在不能抵扣,怎么做呢?
你好,我之前是做 借:原材料, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借:原材料 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款
怎么還有銀行存款
之前的分錄還是要做的是嗎?然后轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
你好,你單位這個進項稅額轉(zhuǎn)出的稅款,稅局沒有要求補繳嗎? 之前的分錄不需要再做,只是需要把之前已經(jīng)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理,然后把轉(zhuǎn)出的進項稅額款項繳納
不需要進行進項稅額補繳的,就是不能抵扣
之前也沒有抵扣增值稅的
你好,我之前是做 借:原材料, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 這個分錄證明已經(jīng)抵扣了進項稅額(之前也沒有抵扣增值稅的),這個前后描述矛盾,到底之前進項稅額有沒有抵扣啊
沒有抵扣老師,在申報消項稅的時候就做轉(zhuǎn)出
我說的是之前可以抵扣的那幾個月,現(xiàn)在不能抵扣了,在申報消項稅時候就做的轉(zhuǎn)出的,這個發(fā)票要如何做分錄
你好,既然進項稅額都沒有抵扣,就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的 做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的前提是進項已經(jīng)抵扣了才是的
那這個稅的金額怎么做呢?發(fā)票上有一個金額和稅額
你好,之前分錄的金額就是發(fā)票上面的稅額部分的金額 (前提是進項已經(jīng)抵扣了,才需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的)