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Q

進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

2020-10-05 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-05 16:24

你好,具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:25

疫情免稅的企業(yè),進項稅不得抵扣,所以需要做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-10-05 16:26

你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:28

老師,需要通過這么多應(yīng)繳稅費科目嗎?轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:30

我怎么有點不明白,比如購買材料的專用發(fā)票,用現(xiàn)金付款,具體分錄怎么做

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:31

我之前是做借原材料。進項稅額。貸現(xiàn)金,那么現(xiàn)在不能抵扣,怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-05 16:34

你好,我之前是做 借:原材料, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借:原材料 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:37

怎么還有銀行存款

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:37

之前的分錄還是要做的是嗎?然后轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-05 16:38

你好,你單位這個進項稅額轉(zhuǎn)出的稅款,稅局沒有要求補繳嗎? 之前的分錄不需要再做,只是需要把之前已經(jīng)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理,然后把轉(zhuǎn)出的進項稅額款項繳納

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:40

不需要進行進項稅額補繳的,就是不能抵扣

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 16:40

之前也沒有抵扣增值稅的

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齊紅老師 解答 2020-10-05 16:52

你好,我之前是做 借:原材料, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 這個分錄證明已經(jīng)抵扣了進項稅額(之前也沒有抵扣增值稅的),這個前后描述矛盾,到底之前進項稅額有沒有抵扣啊

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 17:39

沒有抵扣老師,在申報消項稅的時候就做轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 17:40

我說的是之前可以抵扣的那幾個月,現(xiàn)在不能抵扣了,在申報消項稅時候就做的轉(zhuǎn)出的,這個發(fā)票要如何做分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-05 22:45

你好,既然進項稅額都沒有抵扣,就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的 做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的前提是進項已經(jīng)抵扣了才是的

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快賬用戶9257 追問 2020-10-05 22:50

那這個稅的金額怎么做呢?發(fā)票上有一個金額和稅額

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:34

你好,之前分錄的金額就是發(fā)票上面的稅額部分的金額 (前提是進項已經(jīng)抵扣了,才需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的)

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