借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
那個福利費,不能低扣的,但是發(fā)票開了專票了,我做發(fā)票時候有做進(jìn)項稅額了,那認(rèn)證如果認(rèn)完怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要先做什么,然后分錄在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我們有張進(jìn)項票,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時的進(jìn)項票分錄為借:庫存商品 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進(jìn)項票的分錄還用紅沖嗎?
有個問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
以前年度的進(jìn)項別人紅沖了 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
老師,我每個月月底進(jìn)項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項怎么做分錄呢,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
期限風(fēng)險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費要分?jǐn)?年,應(yīng)如何做會計分錄呢,還沒開始分?jǐn)?,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅啊?
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請勿重復(fù)接單
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅嗎?
繳納的時候
為啥進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅?
待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、這個科目轉(zhuǎn)哪里呢?
這分錄應(yīng)該怎么做平
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的、不用管他
第一次遇到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、不太懂
按我說的公式先計算再結(jié)轉(zhuǎn),不用管其他余額
好的、謝謝
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不知道怎么五星好評
直接結(jié)束問題就可以評價了