你好;這是好久的業(yè)務(wù)內(nèi)容的;? ?看借方分錄怎么做賬的; 你之前借貸方科目怎么做賬的; 好判斷轉(zhuǎn)出分錄的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄?我當(dāng)時做的分錄:借:開發(fā)成本,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款?,F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,后續(xù)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額分錄怎么做,轉(zhuǎn)出以后進(jìn)成本
貨物出口免稅了,所以進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,請問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?要不要計入成本呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
目前轉(zhuǎn)出的余額在未交增值稅的借方
你好;? 不是、我是說你收到發(fā)票的時候 ;做的借貸方科目是什么; 才好判斷你的 借方轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)的 、你這個業(yè)務(wù)跨年沒有?
跨年了,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅已認(rèn)證轉(zhuǎn)未交增值稅
你好; 那你做; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 然后做 ;借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整;? 在去做 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)即可?
我這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅要進(jìn)成本的,,能不能說一下完整的分錄
你好;? 上面就是分錄哈; 轉(zhuǎn)出分錄就是我寫的;? 至于結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄; 你會做不?